直接紅沖本年開票當(dāng)月的收入
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則下,如何調(diào)整去年多記收入?去年給別單位代開發(fā)票,錯記入收入,今年調(diào)賬,并把去年收的這筆款項(xiàng)扣稅后還給代開單位,請問會計(jì)分錄分別怎么做? 不用以前年度損益調(diào)整科目
如果是已經(jīng)確認(rèn)去年跨年的無票收入今年開票了怎么紅沖呢,一般企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
老師,您好,我公司是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,去年確認(rèn)了收入,今年這筆收入退回了,今年的會計(jì)分錄怎么做
老師,去年有一筆3萬的收入今天退回了15000,發(fā)票也今年紅沖重開了,分錄怎么做呀,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
老師您好,請問一下今年紅沖去年收入的發(fā)票,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則怎么入賬呢,怎么調(diào)整去年的收入
你好老師,酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費(fèi)1980元。2早餐費(fèi)76元,合計(jì)消費(fèi)2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進(jìn)項(xiàng),申報增值稅時為什么不自動抵扣了,要手動填寫什么嘛
24年財(cái)務(wù)已結(jié)賬,稅務(wù)所有申報都已完成,次年匯算年報提交時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實(shí)發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認(rèn)了收入對公司財(cái)務(wù)狀況,涉及所得稅費(fèi)用,高新企業(yè)的評定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調(diào)賬,更正多少報表,這個少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對越來越嚴(yán),年報相關(guān)聯(lián)的明細(xì)表填報也多了。
老師傭金手續(xù)費(fèi)匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進(jìn)出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負(fù)率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計(jì)1.3萬,不含稅收入370萬,應(yīng)納所得稅額6.8萬
老師,簡易注銷承諾書,股東簽字要不要蓋手印和公章
商貿(mào)公司主營沙子石子,商貿(mào)公司自己建新廠房用了自己公司采購的沙子石子建廠,自用的沙子石子怎么做賬
老師就是印花稅可以用應(yīng)交稅費(fèi)作為一級科目嗎?
老師你好就是哪些二級科目是計(jì)入稅金及附加的
今年沒開票不就是負(fù)數(shù)了嗎,不能調(diào)去年的收入嗎
不能的哈,只能是負(fù)數(shù)收入申報