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老師 去年贊估的成本。今年怎么做沖紅的分錄

2021-10-20 17:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-10-20 17:51

你好 去年暫估入庫 借:庫存商品或原材料?,???貸:應付賬款-暫估 今年根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品或原材料

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快賬用戶2127 追問 2021-10-20 18:02

直接沖就行?

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齊紅老師 解答 2021-10-20 18:03

你好,是的,是這樣的

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你好 去年暫估入庫 借:庫存商品或原材料?,???貸:應付賬款-暫估 今年根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品或原材料
2021-10-20
你好,去年的分錄是怎么做的?匯算清繳的數(shù)調(diào)增嗎?
2021-10-20
借應付賬款,貸利潤分配未分配利潤, 這個是紅沖的, 然后再做發(fā)票的,結(jié)利潤分配未分配利潤,貸應付賬款。
2023-12-27
原來的成本科目用以前年度損益調(diào)整其他科目不變紅沖就可以了。
2024-04-03
同學您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
2024-01-04
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