是的,對(duì)的,是這么做的。
你好老師,我去年暫估了一筆費(fèi)用13000,今年年初來(lái)了專票,實(shí)際金額是10000,進(jìn)項(xiàng)稅額為3000,我把去年暫估的費(fèi)用紅沖掉了,從新做了一筆分錄 借:以前年度損益調(diào)整10000 進(jìn)項(xiàng)稅額3000 貸:應(yīng)付賬款 然后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候做分錄為: 借:以前年度損益調(diào)整3000 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)3000 (老師這進(jìn)項(xiàng)稅為什么要進(jìn)入以前年度損益調(diào)整呢?最后不是在當(dāng)年可以抵扣掉的嗎)
老師 我司是銷售機(jī)臺(tái)的,在22年11月份簽訂銷售合同113萬(wàn),約定23年3月發(fā)貨,22年12月份收到了113萬(wàn),并開(kāi)具發(fā)票113萬(wàn),但我司原材料還未購(gòu)買,機(jī)臺(tái)還未開(kāi)始做,暫估成本90萬(wàn)。 我司在22年的憑證如下: 借:銀行存款113 貸:預(yù)收賬款113 借:預(yù)收賬款113 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)13 借:主業(yè)務(wù)成本90 貸:庫(kù)存商品90 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本90 本年利潤(rùn)10 借:本年利潤(rùn)10 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)10 23年實(shí)際發(fā)生成本95萬(wàn),做賬如下: 借:以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5 貸:庫(kù)存商品5 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)5 貸:以前年度損益調(diào)整5 匯算清繳前:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)在貸方:5 所以應(yīng)交所得稅5*25%=1.25 請(qǐng)問(wèn)老師這樣的分錄對(duì)嗎
老師,2022.12月收到材料發(fā)票4900元,但是之前會(huì)計(jì)沒(méi)有做賬,那2023年入賬: 借:以前年度損益調(diào)整 4900 貸:預(yù)付賬款 4900 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 就是后兩筆分錄的金額是多少
老師好,我想請(qǐng)問(wèn)下我有一張2023年12月開(kāi)具的進(jìn)項(xiàng)專票,2023.12月的時(shí)候直接全部計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有抵扣,現(xiàn)在我要申報(bào)2024.01的增值稅,需要用這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣,我2024.01申報(bào)的時(shí)候能用這張發(fā)票抵扣嗎?那2024.01這部分做分錄的話是借方應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是貸方利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)呢
老師,做一季度賬時(shí)才發(fā)現(xiàn)去年四季度所得稅忘記寫計(jì)提分錄,損益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)也忘記了結(jié)賬所得稅導(dǎo)致未分配利潤(rùn)多了所得稅相應(yīng)的金額 ,所得稅一月份是正常交了的 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不能用以前年度損益調(diào)整,那我應(yīng)該怎么做賬?直接借:利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交所得稅嗎? 去年申報(bào)表需要改嗎?去年匯算清繳還沒(méi)有做,如果這個(gè)修改了以后23年匯算清繳表需要一并做調(diào)整嗎?怎么調(diào)
總公司資產(chǎn)負(fù)債表,是報(bào)總公司自己的數(shù)據(jù)還是把分公司的數(shù)據(jù)合并起來(lái)匯報(bào)電子稅務(wù)局,懂得老師回答謝謝
計(jì)提工資金額是應(yīng)發(fā)工資金額還是加上社保和公積金后的金額?
AI小窗機(jī)器人跟你們這個(gè)答疑有什么區(qū)別
老師 銷售費(fèi)用里面的預(yù)提費(fèi)用分錄怎么做呀
老師好,我給客戶銷售的叉車配件90000,開(kāi)專票,客戶用4臺(tái)舊叉車給我抵帳,無(wú)發(fā)票。這個(gè)帳務(wù)怎么處理,分錄怎么寫
做船舶租賃,買的船上使用的器具,比如梯子啊,照明燈具,空調(diào)這些,應(yīng)該計(jì)入什么科目呢?
老師 我們物業(yè)公司買粽子 給接的小區(qū)居民發(fā)放 對(duì)方這么給開(kāi)發(fā)票可以嗎?
你好老師,我想把資產(chǎn)負(fù)債表年初的利潤(rùn)調(diào)少一點(diǎn),這個(gè)會(huì)牽涉那些科目呀
老師,請(qǐng)問(wèn)在哈爾濱開(kāi)老年公寓,需要在工商注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,還需要什么資質(zhì)么
公司從村里租了個(gè)小院,一年1500,沒(méi)有發(fā)票,但是這個(gè)錢最好還是從公戶出賬,牽扯合伙人賬務(wù)。這個(gè)錢怎么記賬呢
老師那么賬載金額是填哪個(gè)數(shù)字,是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是填原材料存貨金額
賬載金額不需要填寫。
就填30稅收金額嗎?還是填調(diào)增那欄
調(diào)減同學(xué)填寫稅收金額是調(diào)減。
哦哦,直接在1050000這張表里調(diào)減金額欄里填這個(gè)原材料?稅費(fèi)金額對(duì)嗎
是的對(duì)的是的對(duì)的。