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老師,2022.12月收到材料發(fā)票4900元,但是之前會(huì)計(jì)沒(méi)有做賬,那2023年入賬: 借:以前年度損益調(diào)整 4900 貸:預(yù)付賬款 4900 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 就是后兩筆分錄的金額是多少

2023-10-28 09:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-28 09:24

你好利潤(rùn)多少的 這個(gè)是退回的所得稅 之前交了嗎

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快賬用戶3449 追問(wèn) 2023-10-28 09:29

我們是農(nóng)業(yè)企業(yè),增值稅免稅,研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除,所以2022年沒(méi)有交企業(yè)所得稅

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齊紅老師 解答 2023-10-28 09:30

那就不要做這個(gè)的

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快賬用戶3449 追問(wèn) 2023-10-28 09:33

那是不是第二個(gè)分錄不用做,就第一個(gè)和第三個(gè)分錄

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齊紅老師 解答 2023-10-28 09:35

對(duì)的,是的,是這么做的。

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你好利潤(rùn)多少的 這個(gè)是退回的所得稅 之前交了嗎
2023-10-28
你好,請(qǐng)問(wèn)你想問(wèn)的問(wèn)題具體是?
2023-05-29
借:管理費(fèi)費(fèi)用對(duì)應(yīng)的科目 貸:以前年度損益調(diào)整 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2022-04-20
?您好 以前年度損益調(diào)整科目借方發(fā)生額5? 貸方發(fā)生額4%2B1.5=5.5? ? ?借貸抵銷后 貸方余額5.5-5=0.5 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候以前年度損益調(diào)整科目應(yīng)該在借方 借:以前年度損益調(diào)整 0.5 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 0.5
2023-08-26
你好,您之前分錄是怎么暫估的
2021-07-02
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