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你好老師,我去年暫估了一筆費(fèi)用13000,今年年初來了專票,實(shí)際金額是10000,進(jìn)項(xiàng)稅額為3000,我把去年暫估的費(fèi)用紅沖掉了,從新做了一筆分錄 借:以前年度損益調(diào)整10000 進(jìn)項(xiàng)稅額3000 貸:應(yīng)付賬款 然后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候做分錄為: 借:以前年度損益調(diào)整3000 貸:利潤分配-未分配利潤3000 (老師這進(jìn)項(xiàng)稅為什么要進(jìn)入以前年度損益調(diào)整呢?最后不是在當(dāng)年可以抵扣掉的嗎)

2022-02-16 14:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-16 14:12

進(jìn)項(xiàng)稅額不需要進(jìn)入以前年度損益

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快賬用戶2762 追問 2022-02-16 14:15

老師最后轉(zhuǎn)入未分配利潤的是哪一筆呢

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快賬用戶2762 追問 2022-02-16 14:16

老師做了第一筆分錄后我該怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2022-02-16 15:51

借:利潤分配-未分配利潤 10000 貸:以前年度損益調(diào)整 10000

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快賬用戶2762 追問 2022-02-16 16:15

老師以前年度損益調(diào)整在借方表示費(fèi)用增加,收入減少;在貸方表示費(fèi)用減少,收入增加;不管在哪放最后都轉(zhuǎn)入到相反方向?yàn)槔麧櫡峙?未分配利潤哈

頭像
齊紅老師 解答 2022-02-16 16:25

是的,轉(zhuǎn)入相反的方向

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快賬用戶2762 追問 2022-02-16 16:58

謝謝老師明白了

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齊紅老師 解答 2022-02-16 17:38

不用謝。明白就好。祝你學(xué)習(xí)愉快

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進(jìn)項(xiàng)稅額不需要進(jìn)入以前年度損益
2022-02-16
?你好? ?意思去年的 成本實(shí)際沒有發(fā)生 你要去紅沖成本處理 ?? ??
2021-01-13
你好,您之前分錄是怎么暫估的
2021-07-02
借:在建工程 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 這個做完就沒有了
2021-09-16
同學(xué)你好 多做了一個 第三個沒必要
2021-09-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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