借:銷售費用 貸:其他應付款-質保金
老師 公司銷售產品的運輸費 前期做賬的時候是 借 銷售費用 貸 其他應付款 預提費用 。發(fā)票回來后是沖銷之前的預提。后面在 借銷售費用 貸應付賬款?,F(xiàn)在公司領導讓把運費做到成本里 怎么做呢
老師好,請問計提銷售費用分錄,借銷售費用,貸其他應付款,然后提成沖減銷售費用的分錄要怎么做?
老師您好,請問一下,預提銷售費用,要怎么做分錄呢?
年底預提費用的分錄怎么做,下年初沖銷預提分錄如何做
老師 銷售費用里面的預提費用分錄怎么做呀
老師,請問有加工收入,要結轉成本嗎,結轉產成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認證,然后進行賬務處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應商給的補貼款,應該是要沖減成本,又進行了賬務修改, 借主營業(yè)務成本 -20萬 預付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負率嗎?謝謝你了
怎么預繳外省稅務局增值稅,之前經辦人已經走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調增45項其他有沖突??謝謝老師。
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意思預提費用就是掛其他應付款哈?
摘要怎么寫呢
是的,就是計入那個科目就行
老師 我現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅 我想請問A105080這張表里面的資產折舊攤銷納稅調整表 里面的所有固定資產這一項里面的原值是填科目余額表里面的那個數(shù)呀 是填科目余額表里面的期末余額借方數(shù)嗎 這個數(shù)是不是累計數(shù)
固定資產折舊: 1-3列分別填購入原值,本年計提的折舊金額,和累計折舊余額 對應的關系就行第4=1,5=2,8列=3列
老師 就是這兩張表 第一張是科目余額表
我問的是這個資產原值是不是填科目余額表里面的期末借方余額數(shù)
那個就是填在固定資產借方余額
期末余額的借方哈
是的,期末余額的借方
老師 各種預提費用摘要怎么寫啊
這種預提費用摘要怎么寫啊
就是計提某某費用就行
員工嗎? 可以是工資嗎?
如果我做工資預提的話 分錄怎么寫
.按考勤或產量統(tǒng)計表計提工資 借:管理費用/制造費用/銷售費用/生產成本-工資 貸:應付職工薪酬-工資
摘要就寫計提何總工資就可以是吧 借銷售費用 貸 應付職工薪酬
需要按部門分配工資選擇科目
我知道 大概就是這樣做對不 預提 可以直接走銀行存款嗎
不可以的,需要先計提,再支付
那我可以直接做在一筆分錄上就可以了撒
可以計提和發(fā)放都做一張憑證