說(shuō)的是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)是這個(gè)意思吧?
企業(yè)的期末存貨與增值稅留抵稅額是否做到匹配,這個(gè)意思是要求銷(xiāo)售出去的對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票才能抵扣?剩余的存貨沒(méi)有銷(xiāo)售就要留抵不能抵扣?
老師,您好,如果本期我認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額足夠抵扣,就是進(jìn)項(xiàng)>銷(xiāo)項(xiàng),形成期末留抵,那期末留抵這一部分我要做賬務(wù)處理嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)下進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),是留一部分不抵扣嗎?要做到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎,還是怎么弄呢
老師你好 我本月結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)是發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng) 我做了進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn) 然后余額為負(fù)數(shù) 要下個(gè)月留抵 然后我留抵分錄怎么做 下個(gè)月不需要繳納本月增值稅 但是下個(gè)月底要結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月增值稅 下個(gè)月底的結(jié)轉(zhuǎn)分錄那個(gè)留抵稅金需要如何做
老師待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,這兩個(gè)科目有什么區(qū)別,就是當(dāng)月來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額,沒(méi)認(rèn)證沒(méi)抵扣,留以后才抵扣的話,怎么做賬務(wù)處理?
老師,我公司注冊(cè)資本200萬(wàn),甲股東65%,已股東35%,現(xiàn)在新進(jìn)入一個(gè)股東,有兩種方案,第一,注冊(cè)資本不變,丙投入48萬(wàn),占比24%,48是不是分別發(fā)給甲乙?甲乙同比例稀釋,甲乙申報(bào)個(gè)稅需要繳納個(gè)稅嗎?第二丙投入48注冊(cè)資本248萬(wàn),這48是不是直接打到公司。甲乙不用申報(bào)個(gè)稅?
老師這個(gè)個(gè)稅認(rèn)定是9月1好號(hào),就從10月1號(hào)開(kāi)始申報(bào)是嗎?
老師可以簡(jiǎn)單總結(jié)一下耕地占用稅和契稅的納稅義務(wù)時(shí)間和他們兩個(gè)的特點(diǎn)嗎
老師企業(yè)所得稅第二個(gè)季度交的稅減去第一個(gè)季度交的稅,對(duì)嗎 第一個(gè)季度比第二個(gè)季度稅交的多怎辦,預(yù)繳給退稅嗎
出口應(yīng)稅報(bào)關(guān)單確認(rèn)一定要做么?
出口應(yīng)稅報(bào)關(guān)單確認(rèn)一定要做么?
老師,您好,我做成本核算,用分配率來(lái)算的,但這單價(jià)格低的銷(xiāo)售猛增,這樣買(mǎi)得多做起來(lái)沒(méi)利潤(rùn),這樣我要怎么來(lái)核算更好?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入214萬(wàn),主營(yíng)業(yè)務(wù)成本190多萬(wàn),這樣減費(fèi)用30萬(wàn),利潤(rùn)是負(fù)數(shù),但這個(gè)月銷(xiāo)量猛增的,我們要怎么算更合理
出口退稅今年第一次申報(bào)的是去年12月的進(jìn)項(xiàng),今申報(bào)批號(hào)為1,現(xiàn)在第二次申報(bào),申報(bào)批號(hào)是1還是2?申報(bào)期限是寫(xiě)當(dāng)月(9月)申報(bào)還是寫(xiě)增值稅申報(bào)期8月?
老師,中級(jí)會(huì)計(jì)有用嗎?今天一個(gè)小伙伴說(shuō),企業(yè)老板全看工作經(jīng)驗(yàn),跟你 有沒(méi)有證沒(méi)關(guān)系。初級(jí)也可以做財(cái)務(wù)總監(jiān),有中級(jí)找不到出納工作的有的是,感覺(jué)自己白考了。
老師企業(yè)所得稅第二個(gè)季度交的稅減去第一個(gè)季度交的稅,對(duì)嗎
對(duì)的,是的 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
應(yīng)該是吧,如果不是,又要怎么做?這個(gè)留存抵扣我不大懂
如果不是的話,怎么能留底?沒(méi)有認(rèn)證的話,做個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,不用轉(zhuǎn)。
嗯,明白了,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。