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出口退稅今年第一次申報的是去年12月的進項,今申報批號為1,現(xiàn)在第二次申報,申報批號是1還是2?申報期限是寫當(dāng)月(9月)申報還是寫增值稅申報期8月?

2025-09-14 22:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-14 22:15

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-09-14 22:17

您好,第二次申報的申報批號是 2(第一次是1,第二次就是2),申報期限一般寫 當(dāng)月(9月)(也就是你實際申報的這個月),但退稅所屬期(比如出口的月份)如果 是 8月出口 的業(yè)務(wù),那所屬期要寫 202408(按出口月份來,不是寫8月申報期而是寫出口月份所屬期),跟增值稅申報期8月沒直接關(guān)系,重點是 你這次申報是第幾次(批號2)、哪個月出口的(所屬期如202408)、哪個月申報的(如9月)。

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快賬用戶3808 追問 2025-09-14 22:21

出口退稅8月開具了進項發(fā)票跟銷項發(fā)票,出口退稅勾選要在8月進行?用途確認在9月?

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齊紅老師 解答 2025-09-14 22:23

?您好,出口退稅勾選和用途確認都應(yīng)在 8月完成(即發(fā)票開具的當(dāng)月或次月盡早操作),8月開具的進項發(fā)票如用于出口退稅,需在 8月進行勾選并做用途確認(統(tǒng)計確認),不要等到9月,否則可能影響當(dāng)月退稅申報;勾選和確認要在增值稅申報前完成,確保發(fā)票狀態(tài)為“用于出口退稅”。

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快賬用戶3808 追問 2025-09-14 22:27

出口退稅如果在9月勾選確認用途,這部分進項會出現(xiàn)在9月增值稅附表二中,應(yīng)該也不要緊吧?

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齊紅老師 解答 2025-09-14 22:28

?您好,如果在9月才勾選確認出口退稅用途,這部分進項發(fā)票確實會出現(xiàn)在 9月增值稅申報表附表二第26欄(待抵扣進項稅額)或相關(guān)退稅欄位,雖然不會影響當(dāng)期(9月)的增值稅應(yīng)納稅額,但 可能導(dǎo)致該進項無法用于8月出口業(yè)務(wù)的退稅申報(因退稅通常要求進項在出口月份所屬期或次月及時勾選確認),從而影響 8月出口對應(yīng)的退稅進度或額度,建議盡量在 發(fā)票開具當(dāng)月或出口所屬期(如8月)完成勾選和用途確認,避免影響退稅申報和到賬時間。簡言之:9月勾選可以,但可能耽誤8月出口退稅,最好提前處理。

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快賬用戶3808 追問 2025-09-14 22:33

如果出口應(yīng)稅報關(guān)單確認沒做怎么彌補?向稅務(wù)說明情節(jié),自己如何操作彌補?

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齊紅老師 解答 2025-09-14 22:35

?您好,如果出口應(yīng)稅報關(guān)單(即本應(yīng)視同內(nèi)銷征稅的出口業(yè)務(wù))未及時在稅務(wù)系統(tǒng)做出口應(yīng)稅確認(或未申報補稅),應(yīng)盡快主動向主管稅務(wù)機關(guān)說明情況,承認漏報并補辦手續(xù);自己操作上,一般需在 電子稅務(wù)局或前往辦稅廳 補報 視同內(nèi)銷征稅申報(通常涉及在增值稅申報中填寫相應(yīng)欄位,比如按適用稅率計提銷項稅額,并補繳稅款),同時可能需要提交 情況說明、報關(guān)單、出口發(fā)票等資料,具體操作流程可咨詢主管稅務(wù)機關(guān)或12366,越早補正影響越小,避免產(chǎn)生滯納金或處罰。

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上午好親,,接著往下列就行
2025-05-27
你好可以的,可以申請。
2025-02-11
對的,一個號只能報一次的,01 02這樣分開就行了,按順序
2020-10-23
你好? 這個確認在當(dāng)期申報的出口收入中。
2022-04-19
你好,當(dāng)前月份。這里都是當(dāng)前年份,當(dāng)前月份。
2024-04-03
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