你好,購買方開紅字確認單,他是開全電發(fā)票嗎?
紙質(zhì)發(fā)票開錯了,客戶已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在需要開紅票對沖??蛻裟沁厸]有會計開不了紅字信息表,那我要怎么操作呢?
老師好,我在11月的時候給對方開了1張紙質(zhì)的專票,12月對方把票退回來了,沒有抵扣,我能直接開張數(shù)電發(fā)票把這張紙質(zhì)的紅沖嗎?
我方已抵扣了張進項發(fā)票,但發(fā)現(xiàn)該發(fā)票備注里有誤,該發(fā)票要紅沖。我是購方,現(xiàn)采用數(shù)電開具;而對方是紙質(zhì)發(fā)票,該紅字發(fā)票該如何開具,我方需怎樣操作?
供應(yīng)商之前開的紙質(zhì)票,現(xiàn)在有退貨要紅沖紙質(zhì)票,但是我公司已經(jīng)是數(shù)電票了,對方供應(yīng)商還是稅控開票的,這個發(fā)票要怎么開紅字信息表呢,我公司在電子稅務(wù)局試著開,發(fā)票開不了這張紙質(zhì)票的紅字信息表
老師,我是開票方,開的發(fā)票是紙質(zhì)的,并且這張發(fā)票對方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在稅盤取消,都是電票了??蛻粜枰t沖這張紙票。我這邊該怎么操作?
老師,抖音來客,抖音給我們補貼52元,我們已經(jīng)做到9月賬里了,10月讓我們開票,那開出去票我們怎么做賬,9月已經(jīng)做無票收入了
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
納稅人將以征稅的車輛購置稅退回廠家的話,每滿一年扣10%,如果沒滿一年的話怎么辦?5個月 和 7個月,怎么規(guī)定
資產(chǎn)負債表的貨幣資金期初數(shù)是81507,貨幣資金期末數(shù)是-107915。存貨是23915.13。請問負債和所有者權(quán)益的期初數(shù)和期末數(shù)要怎么填寫?
公司的一般戶可以用于日常收支,工資,繳納稅費嗎?
老師,請問下: ①我們收款10000,開票甲方6%給我們稅補10000*0.06=600。銷=100600; 我們付給下游9000,開票要收9%(6%專票),進=9000*1.09=9810 ②第一種:款項和稅補單獨分月兩筆打款和開票 第二種:一次性含稅補打款、開票 這兩種有區(qū)別?加上利潤應(yīng)交稅金部分扣除后我們實際上利潤率呢
老師,我的公司給員工繳了社保,那工人的工資估計超過多少錢需要交個稅啊
進項稅要勾選銷項稅要勾選嗎?
老師,請問股東把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為實收資本,需要辦什么手續(xù)嗎?(樸老師)
公司除了辦公地址房租外,如果還有幾個給員工租的宿舍房租入賬,與中介的合同是公司簽訂的,付款也走的對公賬戶,這種情況合理嗎?
當初開的時候是紙質(zhì)的,現(xiàn)在都開電票了。購買方說 銷售方開具紅字申請單?
你好,她去電子稅務(wù)局里面給你開紅字確認單。