這沒法開呀,必須有對(duì)方申請(qǐng)的。
老師,請(qǐng)問一下客戶已經(jīng)抵扣了的發(fā)票,現(xiàn)在做紅沖,客戶開的紅字信息表只紅沖了多出部分的發(fā)票金額,沒有紅沖對(duì)應(yīng)的發(fā)票,可以這樣操作嗎?
老師,請(qǐng)問客戶的發(fā)票已抵扣需要作廢,客戶也開出了紅字信息表,我這邊需要怎樣操作后才能開出正確的發(fā)票給客戶?
我們開給客戶的專票 客戶已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在我們要沖紅我們開的這張票,是我們開信息表還是客戶那邊呢
老師,我們開給客戶的發(fā)票,客戶已經(jīng)抵扣了。現(xiàn)在要紅沖,客戶開了紅字信息表,現(xiàn)在是我們開紅字發(fā)票。但是信息表里面根據(jù)客戶給的編碼查不到這個(gè)紅字信息表。
請(qǐng)問,我這邊是開票方,發(fā)票客戶已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在需要紅沖掉,是我這邊申請(qǐng)紅沖還是客戶那邊申請(qǐng)紅沖?
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候沒有填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個(gè)時(shí)候可以更正申報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎?更正時(shí)可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
如果一個(gè)外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請(qǐng)退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的賬對(duì)不對(duì)
老師你好,7月份的賬因?yàn)殚_票時(shí)寫錯(cuò)1個(gè)字,造成存貨庫存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請(qǐng)問這里所講的一般納稅人可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(tái)(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請(qǐng)教下,職工報(bào)銷時(shí)必須提供費(fèi)用發(fā)生的付款單據(jù),還是只提供發(fā)票就可以?
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費(fèi)用也有美元費(fèi)用,要不要調(diào)整匯率,
客戶已經(jīng)提交紅沖申請(qǐng)了,我是不是可以直接在電子稅局進(jìn)行紅字信息確認(rèn)單錄入?
是的,是的,對(duì)方申請(qǐng)了,你點(diǎn)確認(rèn)直接開具就可以。
在哪里點(diǎn)確認(rèn)啊?
您好,您是什么開票軟件?
電子稅局啊
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3NDU3OTQzMw==&mid=2649849105&idx=2&sn=360954f05cadf059b3666e974d5dd0c9&chksm=87787197b00ff881df68c7a8556561c5fe6b58d140b1fb44d8d8127fd3ebb9d00df772eeb8f8&scene=27我鏈接可以參考一下喲。
我以前開紙質(zhì)發(fā)票用的是稅控開票軟件?,F(xiàn)在是用電子稅局直接開
可以的,可以的,沒有問題。