發(fā)納稅人在紅字發(fā)票業(yè)務(wù)模塊點(diǎn)擊“紅字發(fā)票確認(rèn)信息錄入”,進(jìn)入紅字發(fā)票確認(rèn)信息錄入界面。 2.在“①選擇票據(jù)”步驟中,錄入查詢條件,點(diǎn)擊【查詢】按鈕,查詢需要紅沖的藍(lán)字發(fā)票信息。 3.在查詢結(jié)果中點(diǎn)擊“選擇”后進(jìn)入【紅字發(fā)票確認(rèn)信息錄入】頁(yè)面“②信息確認(rèn)”,需要沖紅的藍(lán)字發(fā)票信息自動(dòng)帶入到頁(yè)面。 4.點(diǎn)擊【上一步】或“返回重選”,返回到“①選擇票據(jù)”界面;點(diǎn)擊【提交】按鈕,跳轉(zhuǎn)到“③提交成功”界面,提示紅字發(fā)票信息確認(rèn)單提交成功。
老師,我公司為銷售方,上月開了一張發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)抵扣過了,本月要紅沖重新開,對(duì)方已將紅沖的信息編碼發(fā)給我了,我在開票軟件里開具紅字發(fā)票該怎么樣操作?
我們是購(gòu)買方,已抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)要紅沖這張發(fā)票,我方已開具紅字信息表,對(duì)方需要把紅字發(fā)票給我嗎
我方已抵扣了張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但發(fā)現(xiàn)該發(fā)票備注里有誤,該發(fā)票要紅沖。我是購(gòu)方,現(xiàn)采用數(shù)電開具;而對(duì)方是紙質(zhì)發(fā)票,該紅字發(fā)票該如何開具,我方需怎樣操作?
紙質(zhì)發(fā)票 購(gòu)買方對(duì)方已抵扣 現(xiàn)在開了紅字信息表給我 我應(yīng)該怎么操作紅沖?
我們是銷售方當(dāng)時(shí)開的紙質(zhì)發(fā)票,購(gòu)買方已抵扣,現(xiàn)在我們已換成數(shù)電發(fā)票,他們要紅沖開了開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表那我數(shù)電發(fā)票這邊要怎么紅沖呢是直接點(diǎn)紅字發(fā)票開具還是要先點(diǎn)紅字信息確認(rèn)單錄入呢
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)啊?而且三季度沒有銷售額!
請(qǐng)問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購(gòu)煙葉500公斤,實(shí)際支付總價(jià)款65萬元,已開據(jù)收購(gòu)發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
謝謝老師,紅字信息表是由我方(購(gòu)方)申請(qǐng)嗎?
對(duì)的,是的。你們認(rèn)證?
是的,我方認(rèn)證抵扣了;現(xiàn)我方提出紅字信息表申請(qǐng),選擇理由是哪個(gè)?此發(fā)票原是太平洋保險(xiǎn)公可開具的車子保險(xiǎn),但現(xiàn)車子要報(bào)廢了,保險(xiǎn)又不續(xù)了,此發(fā)票要紅沖作廢。
開多了 看下有這個(gè)吧
謝謝老師,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是要到下月申報(bào)時(shí)再轉(zhuǎn),是嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的。
本月這張錯(cuò)誤的發(fā)票記帳聯(lián)與抵扣聯(lián)不需要退還給對(duì)方吧,他還應(yīng)把紅字發(fā)票的那兩聯(lián)寄給我吧。
對(duì)的是的,需要這么做的
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。