借應(yīng)付賬款暫估待庫(kù)存商品250 借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款。
老師,公司購(gòu)買(mǎi)了一筆貨,購(gòu)進(jìn)時(shí)候做了 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款—暫估 后期付了錢(qián)又做 借:應(yīng)付賬款—某公司 貸:銀行存款 現(xiàn)在是我知道這筆貨款的發(fā)票是不能取得了,我應(yīng)該如何處理
老師,我是出口外貿(mào)企業(yè),有個(gè)業(yè)務(wù)不太明白請(qǐng)教一下,付貨款時(shí),借:預(yù)付賬款5130 貸:銀行存款5130 貨到發(fā)票沒(méi)來(lái)暫估入庫(kù),借:庫(kù)存商品5000 貸:應(yīng)付賬款_暫估入庫(kù)5000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫(kù)存商品5000 . 過(guò)一段時(shí)間對(duì)方不給開(kāi)發(fā)票了,借:庫(kù)存商品5000(紅字)貸應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù)5000(紅字),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5000(紅字)貸:庫(kù)存商品5000(紅字)請(qǐng)問(wèn)一下老師,預(yù)付賬款 5130元怎么樣才能平賬?謝謝!
老師,暫估入庫(kù),后面又付款了,對(duì)方不能開(kāi)具發(fā)票,入庫(kù)的時(shí)候,借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù),付款時(shí),借應(yīng)付賬款A(yù)公司,貸,銀行存款,這樣,應(yīng)付賬款和應(yīng)付暫估都還有余額,賬務(wù)我該怎么處理呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,如果一張發(fā)票對(duì)應(yīng)該對(duì)筆付款,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理? 比如 付款的時(shí)候: 借:預(yù)付賬款 300 貸:銀行存款 300 4-20來(lái)貨: 借:庫(kù)存商品 100 貸:應(yīng)付賬款-暫估 100 5-1來(lái)貨: 借:庫(kù)存商品 150 貸:應(yīng)付賬款-暫估 150 發(fā)票來(lái)了,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
做暫估的分錄怎么做呢? 未到貨時(shí)候:借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付款 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)成本 貸:庫(kù)存商品 等發(fā)票到貨后呢? 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款——A公司 然后在沖銷(xiāo):借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付款嗎? 這樣做對(duì)嗎? 還有就是發(fā)票沒(méi)到貨的時(shí)候 能不能結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師對(duì)方公司買(mǎi)我的貨不要票,我們加幾個(gè)稅點(diǎn)才不會(huì)虧呢
一般納稅人公司銷(xiāo)售自己使用過(guò)的汽車(chē),對(duì)方要求開(kāi)增值稅專票,過(guò)戶時(shí)需要開(kāi)二手車(chē)交易發(fā)票,我方給對(duì)方開(kāi)的專票金額是否必須和二手車(chē)交易發(fā)票金額一致嗎?
預(yù)提差旅費(fèi),貸方用什么科目呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)幫建筑企業(yè)掛靠人員交社保,由公司全額負(fù)擔(dān),計(jì)入什么科目
老師,我們是被掛靠單位,去年甲方有一百來(lái)個(gè)走的農(nóng)民工賬戶,但是掛靠單位一直沒(méi)有給我們提供工資表,我們現(xiàn)在要怎么操作才能把甲方去年這一百來(lái)個(gè)平掉。
老師:我想問(wèn)一下,出囗貨物走陸運(yùn)在國(guó)內(nèi)關(guān)口交貨,國(guó)內(nèi)運(yùn)費(fèi)由發(fā)貨人承擔(dān),境外運(yùn)費(fèi)由境外收貨人承擔(dān),那成交方式算是FOB嗎?單證收齊需要國(guó)內(nèi)運(yùn)費(fèi)發(fā)票嗎
老師,老板出差買(mǎi)了很多東西,國(guó)外的票,如何甄別類(lèi)型的票什么能報(bào)銷(xiāo),按即期匯率報(bào),之后需要調(diào)整嗎,可以舉例子給我解答一下嗎,求分錄
老師,購(gòu)買(mǎi)社保的人數(shù)是跟個(gè)稅申報(bào)匹配的嗎?
老師有沒(méi)有做內(nèi)賬表格的表格
老師,怎么審核合同啊