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老師,請(qǐng)問一下,如果一張發(fā)票對(duì)應(yīng)該對(duì)筆付款,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理? 比如 付款的時(shí)候: 借:預(yù)付賬款 300 貸:銀行存款 300 4-20來貨: 借:庫存商品 100 貸:應(yīng)付賬款-暫估 100 5-1來貨: 借:庫存商品 150 貸:應(yīng)付賬款-暫估 150 發(fā)票來了,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?

2024-05-13 16:12
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-13 16:14

借應(yīng)付賬款暫估待庫存商品250 借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款。

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借應(yīng)付賬款暫估待庫存商品250 借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款。
2024-05-13
您好,不用折成差異,最簡(jiǎn)單的處理就是發(fā)票來了沖暫估分錄,全沖,再按發(fā)票做分錄,也不用算差異,多簡(jiǎn)單,簡(jiǎn)單粗暴
2025-03-05
您好,這個(gè)的話,應(yīng)付和暫估,這倆紅沖,就可以
2024-04-23
您好,對(duì)的,這樣的話,是發(fā)票到貨后,再這樣做就行對(duì)的
2024-05-25
一、去年的賬務(wù)處理 借:庫存商品100 貸:應(yīng)付賬款100 二、發(fā)票回來是: 1、沖銷去年的暫估 借:庫存商品-100 貸:應(yīng)付賬款-100 2、然后按照發(fā)票做賬: 借:庫存商品120 貸:應(yīng)付賬款120
2020-05-06
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