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做暫估的分錄怎么做呢? 未到貨時候:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付款 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營成本 貸:庫存商品 等發(fā)票到貨后呢? 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——A公司 然后在沖銷:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付款嗎? 這樣做對嗎? 還有就是發(fā)票沒到貨的時候 能不能結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?

2024-05-25 16:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-25 16:15

您好,對的,這樣的話,是發(fā)票到貨后,再這樣做就行對的

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快賬用戶5511 追問 2024-05-25 16:17

好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2024-05-25 16:19

不客氣的,祝您開心

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您好,對的,這樣的話,是發(fā)票到貨后,再這樣做就行對的
2024-05-25
您好,這個是需要做暫估的,需要的
2023-10-24
您好是可以這樣做的,相當(dāng)于沖銷了這個又
2024-12-11
同學(xué)你好 是原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2023-11-21
同學(xué)你好 發(fā)票沒收到嗎
2022-11-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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