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老師,公司購買了一筆貨,購進(jìn)時候做了 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款—暫估 后期付了錢又做 借:應(yīng)付賬款—某公司 貸:銀行存款 現(xiàn)在是我知道這筆貨款的發(fā)票是不能取得了,我應(yīng)該如何處理

2020-10-11 13:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-11 13:07

您好 沒有發(fā)票的話 企業(yè)所得稅前不能扣除 匯算清繳的時候納稅調(diào)增就好了

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快賬用戶1953 追問 2020-10-11 13:09

那老師,我不需要進(jìn)行賬務(wù)上的處理嗎?這樣我應(yīng)付暫扣暫估有余額 應(yīng)付賬款也是負(fù)數(shù)余額

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齊紅老師 解答 2020-10-11 13:09

借:應(yīng)付賬款—暫估 貸:應(yīng)付賬款 寫這筆分錄就好了

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快賬用戶1953 追問 2020-10-11 13:12

可以這樣做嗎?這筆分錄后面付的附件是什么呢

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齊紅老師 解答 2020-10-11 13:14

可以這樣寫分錄啊 同家單位 并帳 可以不要附件 摘要寫清楚就好了

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快賬用戶1953 追問 2020-10-11 13:43

老師,那摘要寫已付款已確定拿不到發(fā)票沖銷應(yīng)付暫估款可以嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-11 13:45

摘要寫已付款已確定拿不到發(fā)票沖銷應(yīng)付暫估款 可以的

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您好 沒有發(fā)票的話 企業(yè)所得稅前不能扣除 匯算清繳的時候納稅調(diào)增就好了
2020-10-11
應(yīng)付賬款二級科目寫xx公司就可以。
2020-11-04
借應(yīng)付賬款暫估待庫存商品250 借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸預(yù)付賬款。
2024-05-13
您好,這個的話,應(yīng)付和暫估,這倆紅沖,就可以
2024-04-23
你好!對的。分錄就是這樣
2022-05-26
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