你好這個嚴格來說你應該當不開票收入申報。
我們從甲方購買一輛車,對方給我們開增值稅專用發(fā)票,本來我們要賣出這輛車,但是最終沒賣出去自己使用,為了能讓車上戶,我們自己給自己開了上戶票,這個業(yè)務應該如何處理
老師我單位收到的進項票已經(jīng)認證了,但是對方紅沖了,我這次在增值稅發(fā)票系統(tǒng)中看不到紅票,我申報增值稅的時候怎么操作
老師,我們公司一般納稅人,之前在別的公司買了2輛二手貨車當時對方也沒有開發(fā)票,現(xiàn)在我們又賣給了個人,我在增值稅申報的時候怎么申報
老師,我們單位賣了一輛車,但是對方?jīng)]讓開發(fā)票,這個申報增值稅的時候怎么申報?
老師麻煩問下,我們單位固定資產(chǎn)清理,賣掉了一臺車,交易發(fā)票58000,沒有稅。現(xiàn)在申報的時候收入里算了58000,但是稅金沒有,這個稅,申報時應該怎么填?
老師:我們建筑行業(yè)的,對方讓選開研發(fā)技術(shù)稅目,不行吧?
老師,24年12月份的工資25年一月份才發(fā)放,一月份扣個稅,那請問這次填寫的企稅實際發(fā)放的職工薪酬包含這筆款嗎
成品油發(fā)票可以直接進成本嗎?
招待費的專用發(fā)票,直接是,借:管理費用,貸:銀行存款嗎 費用是全部計入管理費用嗎,
老師 你好個體戶變更法人 需要交什么稅嗎
個人代開房租租賃發(fā)票要交哪些稅?麻煩發(fā)一下稅率表
老師你好!請問我們不同項目請老師來講課或做咨詢服務的,不同老師不同費用有200、300、500元,這樣的需要申報個稅勞務費嗎?還有怎么做分錄(民非單位社工中心)
老師請問我們是自產(chǎn)自銷的苗圃,上個季度只開了一張紅字發(fā)票(銷售樹苗),申報增值稅報表時填在12欄負數(shù),但免稅表第一列填上就提示應大于零,不填又通不過,怎么辦?。?/p>
小規(guī)模納稅人,一季度超過30萬,全部開了普票做了,借,應繳稅費,應交增值,小規(guī)模,貸.銀行存款,這樣,余額一直在借方,我應該怎么做,把它抹平
民非企業(yè)收到穩(wěn)崗返還會計分錄
如果以后要是開票的話,該怎么辦?沖減收入嗎
你好是的,做不開票收入的負數(shù)。
好的,謝謝老師!
你好,不用客氣的了。