如果已經(jīng)認證的進項發(fā)票被紅沖了,在申報增值稅時需要進行以下操作: 1.在增值稅發(fā)票系統(tǒng)中,點擊“抵扣發(fā)票管理”菜單,選擇“進項發(fā)票查詢”。 2.在“查詢條件”框中,選擇對應(yīng)的發(fā)票類型和開票日期范圍,點擊“查詢”按鈕。 3.在查詢結(jié)果中,可以看到被紅沖的進項發(fā)票的狀態(tài)為“已紅沖”,但在“發(fā)票代碼”、“發(fā)票號碼”、“開票日期”、“貨物名稱”等信息中會顯示紅色。 4.選中需要申報的進項發(fā)票,點擊“選擇”按鈕,再點擊“提交”按鈕。 5.在彈出的窗口中,確認選擇的進項發(fā)票無誤后,點擊“確認”按鈕即可完成申報。
老師你好,我們給對方單位開了一張專票,他們由于稅務(wù)系統(tǒng)升級發(fā)票認證信息丟失,現(xiàn)在想要我們紅沖重開,但是這張發(fā)票已經(jīng)過了認證期并且跨年,我們單位能紅沖嗎?具體怎么操作呢
老師,我們收到的增值稅專用發(fā)票,有退款需要沖紅,但是我們已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在申請開具紅字增值稅申請表怎么操作?。?/p>
#提問#我司是購貨方,10月認證了客戶開給我司的進項發(fā)票,但是發(fā)票本身還沒有收到,現(xiàn)在我進增值稅發(fā)票綜合平臺,顯示此發(fā)票已紅沖,我方10月已申報抵扣但未收到發(fā)票,請問這要怎么操作嗎?
請問老師 我公司是購買方 收到的進項發(fā)票在2月份已認證了 現(xiàn)在由于價格不同銷售方要求我方把已認證的發(fā)票做紅字發(fā)票 這個紅字發(fā)票后 我在申報3月份增值稅的時候要怎么處理?
老師我單位收到的進項票已經(jīng)認證了,但是對方紅沖了,我這次在增值稅發(fā)票系統(tǒng)中看不到紅票,我申報增值稅的時候怎么操作
所得稅報表,實際支付給員工的應(yīng)付職工薪酬是不是填應(yīng)付職工薪酬借方本年累計數(shù)
如何按照一定的編碼規(guī)則在Excel進行設(shè)定,如果不符合要求提示預(yù)警
老師問一下所得稅稅的貢獻率大約是多么?
老師 想問下現(xiàn)在廣州這邊還有核定征收嗎
在境外通過網(wǎng)上指導(dǎo)獲得境內(nèi)公司支付,是境外所得嗎?
外經(jīng)證的印花稅需要在外地預(yù)繳嗎
老師,我司有個租客,9月付了10月的租金給我們,我在哪個所屬期申報增值稅和房產(chǎn)稅呢?
我司25年出口的有報關(guān)單的數(shù)據(jù),但是采購發(fā)票沒有收到,所以我就沒有開具銷項發(fā)票,稅務(wù)沒有確認收入,這個在稅務(wù)和海關(guān)上會有疑點跳出來嗎。
分公司可以獨立賣資產(chǎn)嗎
公益性捐贈只能匯算清繳后扣的是?分類所得? 可以在匯算前預(yù)扣也可以在匯算后扣的是?