您好,按照買價(jià)來計(jì)算稅額申報(bào)即可。
老師您好!我想請(qǐng)教您一下,我們公司在2011年買了一倆皮卡車,當(dāng)時(shí)沒有認(rèn)證抵扣,在2019年把這個(gè)車賣給二手車市場(chǎng),對(duì)方給我們開票10000元的二手車統(tǒng)一開票,我們現(xiàn)在要去更正增值稅申報(bào),我想問一下增值稅附表一和增值稅減免申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫?謝謝??!
老師 我們公司是一般納稅人將車輛賣給個(gè)人,并且去二手車市場(chǎng)開具了發(fā)票,怎么報(bào)稅增值稅 應(yīng)該填在增值稅申報(bào)表的哪里呢?
老師我們公司賣了一輛車,買的時(shí)候是小規(guī)模沒有抵扣,現(xiàn)在一般納稅人,不是上百分之二的增值稅嗎,二手車公司開給我們的沒有稅,怎么操作
老師,我們公司賣了一輛二手車,之前是小規(guī)模納稅人沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在開三個(gè)點(diǎn)的普票給個(gè)人購(gòu)買者,申報(bào)納稅時(shí)可以減按2個(gè)點(diǎn)交稅,那么賬務(wù)上如何處理呢?
老師,我們是一般納稅人,二年前買了一臺(tái)新貨車送貨用,當(dāng)時(shí)告訴我們說是國(guó)五車,不能抵扣增值稅,我在發(fā)票勾選系統(tǒng)也沒有看到這張發(fā)票,所以當(dāng)時(shí)沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在要出售這個(gè)車給我們新開的公司,也一般納稅人,怎么開發(fā)票?其實(shí)就是我們要把老公司注銷,業(yè)務(wù)挪到新公司,所以把車賣給新公司
酒店客房的垃圾袋計(jì)入銷售費(fèi)用-易耗品還是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比較合適?老師計(jì)入哪個(gè)比較合適呀?
酒店客房購(gòu)買的垃圾袋計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)
老師現(xiàn)在都是確認(rèn)式申報(bào),是不是增值稅申報(bào)表直接把有票無票收入都填一起就可以了,也不用再單個(gè)填普票收入了
根號(hào)0.0024=0.049計(jì)算方法
老師,你好,企業(yè)的專戶可以跟基本戶在同一個(gè)銀行嗎
老師,我們?cè)谲囬g里搭了一些小格間,是鐵制的,我去年做的是固定資產(chǎn),但是我現(xiàn)在覺得不對(duì),我們廠房是租的,是不是應(yīng)該調(diào)賬入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用呀
老師,個(gè)體戶銷售蔬菜,可以開免稅發(fā)票嗎?不是自產(chǎn)自銷,而是進(jìn)進(jìn)來再轉(zhuǎn)手賣出去
請(qǐng)問可以只憑一個(gè)電腦號(hào)給員工社保增員嗎,在哪里操作呢
老師,我們做了彩鋼棚,8000元,廠房是租的,是一次入制造費(fèi)用--機(jī)物料消耗,還是要怎么做賬呀
技術(shù)服務(wù)費(fèi)算服務(wù)費(fèi)還是經(jīng)營(yíng)成本
買價(jià)?買價(jià)的13%?
您好,是的,買價(jià)的13%的呢。
我們現(xiàn)在的賣價(jià)遠(yuǎn)低于買價(jià)!
您好,這個(gè)不影響的呢
為什么不按賣價(jià)的13%進(jìn)行申報(bào)
我可能是個(gè)廣東人,買賣不分,抱歉。我的意思是按照你的銷售價(jià)計(jì)算稅額。抱歉抱歉、
嗯嗯嗯嗯好
不好意思哈,祝您工作順利,身體健康