需要申報(bào)個(gè)稅勞務(wù)費(fèi)(超 800 元按 20% 扣稅,沒超也要零申報(bào)),民非單位分錄分兩種情況: 不用扣稅(≤800 元):借 “業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 — 勞務(wù)費(fèi)”,貸 “銀行存款 / 現(xiàn)金”; 要扣稅(>800 元):借 “業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 — 勞務(wù)費(fèi)”,貸 “銀行存款 / 現(xiàn)金(實(shí)付)” 和 “應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交個(gè)稅(代扣部分)”,代繳時(shí)再?zèng)_ “應(yīng)交個(gè)稅”。
老師,您好,稅法上業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不能用于抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的(用于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目、免稅項(xiàng)目、集體福利或個(gè)人消費(fèi) 非正常損失,貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)、娛樂服務(wù) 不得抵扣)。然后我中秋節(jié)購買的月餅送給客戶這一行為,也是可以計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)的。請(qǐng)問是視同銷售嗎?如果是視同銷售,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的。請(qǐng)問老師能仔細(xì)講解我說的這兩個(gè)業(yè)務(wù)有什么區(qū)別嗎?
老師,你好,再想問問您:我們公司有項(xiàng)目申報(bào)、專利申請(qǐng),其中項(xiàng)目里面有些是同一個(gè)項(xiàng)目去申報(bào)的是省市不同的的資金,還有有些項(xiàng)目里面有關(guān)于專利的研發(fā),然后專利申請(qǐng)也單獨(dú)又做了一個(gè)項(xiàng)目立項(xiàng)書,請(qǐng)問我在做財(cái)務(wù)賬的時(shí)候要怎么能在賬上把哪個(gè)項(xiàng)目哪個(gè)專利研發(fā)費(fèi)用支出情況核算清楚?。恳?yàn)槲覀兪歉咝录夹g(shù)企業(yè),研發(fā)費(fèi)用歸集很重要,但我現(xiàn)在不知道要怎么設(shè)置核算我的財(cái)務(wù)賬了
老師好,請(qǐng)問簽訂勞動(dòng)合同的員工需要報(bào)個(gè)稅,繳社保,做管理費(fèi)用-職工薪酬;如果勞務(wù)合同,有勞務(wù)公司轉(zhuǎn)過來的用工,只需要給勞務(wù)公司轉(zhuǎn)款,勞務(wù)公司開發(fā)票,本公司只需要做費(fèi)用,不需要申報(bào)個(gè)稅;臨時(shí)工,做工資發(fā)放,報(bào)個(gè)稅,如果收到臨時(shí)工開過來的發(fā)票,直接做費(fèi)用不再報(bào)個(gè)稅。請(qǐng)老師看下是不是這樣的處理。
老師,打擾一下,和您咨詢一個(gè)業(yè)務(wù),我們單位有一個(gè)人是和我們公司簽的勞動(dòng)合同,我們給做申報(bào)發(fā)工資,但是社保費(fèi)是公司每個(gè)月打到勞務(wù)公司,勞務(wù)公司代繳,勞務(wù)公司給我們公司開發(fā)票,開發(fā)票的項(xiàng)目?jī)?nèi)容是代理服務(wù)*代繳社保,那么我們公司這一項(xiàng)費(fèi)用是不是入管理費(fèi)用—服務(wù)費(fèi)嗎?
老師你好!請(qǐng)問我們不同項(xiàng)目請(qǐng)老師來講課或做咨詢服務(wù)的,不同老師不同費(fèi)用有200、300、500元,這樣的需要申報(bào)個(gè)稅勞務(wù)費(fèi)嗎?還有怎么做分錄(民非單位社工中心)
所得稅報(bào)表,實(shí)際支付給員工的應(yīng)付職工薪酬是不是填應(yīng)付職工薪酬借方本年累計(jì)數(shù)
外經(jīng)證的印花稅需要在外地預(yù)繳嗎
老師,我司有個(gè)租客,9月付了10月的租金給我們,我在哪個(gè)所屬期申報(bào)增值稅和房產(chǎn)稅呢?
我司25年出口的有報(bào)關(guān)單的數(shù)據(jù),但是采購發(fā)票沒有收到,所以我就沒有開具銷項(xiàng)發(fā)票,稅務(wù)沒有確認(rèn)收入,這個(gè)在稅務(wù)和海關(guān)上會(huì)有疑點(diǎn)跳出來嗎。
分公司可以獨(dú)立賣資產(chǎn)嗎
公益性捐贈(zèng)只能匯算清繳后扣的是?分類所得? 可以在匯算前預(yù)扣也可以在匯算后扣的是?
一點(diǎn)下載后,成亂碼,打不開怎么辦
企業(yè)所得稅繳費(fèi)分錄可以不做計(jì)提直接繳費(fèi)嗎?
老師,我上個(gè)月是在網(wǎng)頁版申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)月在扣繳端申報(bào),出現(xiàn)了這個(gè)提示,我還重新用網(wǎng)頁版申報(bào)行不行?這要一個(gè)一個(gè)改是不是很麻煩?
老師你好,公司為小規(guī)模納稅人由總分公司所得稅合并到總公司申報(bào),請(qǐng)問分公司盈利1萬多所得稅應(yīng)該交592塊多。請(qǐng)問老師是合并到總公司一起計(jì)提還是總分公司分別計(jì)提
零申報(bào)是付的多少就申報(bào)多少,只是不交稅嗎?
對(duì)的 不超八百就不交
我們這種活動(dòng)很多,有什么方法方便申報(bào)
每個(gè)項(xiàng)目的員工報(bào)銷里都有很多這樣的支付老師的費(fèi)用
同學(xué)你好 這個(gè)就是讓他們開勞務(wù)發(fā)票給你們 你們報(bào)銷就行
這種幾百塊的都沒有開票來,他們也不愿意開票
手機(jī)上下載電子稅局注冊(cè)登錄了就可以開發(fā)票
意思是我們幫他開嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的哦
用他的手機(jī)下載 她的身份登錄 你們可以代他操作
問題是老師不愿意開有得是不想交增值稅,個(gè)人所得稅,還有是老師都是有單位任職的,不愿意留下信息
那如果勞務(wù)沒有發(fā)票你沒法稅前扣除
不是說沒超過800不用發(fā)票也可以扣除嗎
你們稅局允許就可以 得看稅局
好的,謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝