您好,這個的話,是按照處置后的
企業(yè)所得稅匯算清繳時,如果2021年年初固定資產總額為100萬,當年有提前報廢的汽車一輛原值為20萬,當年固定資產折舊一共是2萬含汽車折舊1萬,請問在做2021年企業(yè)所得稅匯算清繳時,第一列固定資產原值 應該填多少,是填100萬還是80萬,當年折舊總額是填寫2萬還是除了汽車以外的1萬?
老師,1、增值稅申報因漏報造成有幾筆沒有申報到,開票系統(tǒng)大于申報表而且是跨年要怎么處理呢?2、2021年年處置了一批固定資產使得企業(yè)所得稅年報跟增值稅收入有差異,要怎么處理?3、年報中的A105090中的7固定資產損失是怎么填寫的?資產損失直接計入本年損益金額是填寫固定資產處理后的虧損嗎(營業(yè)外支出)?資產處置收入是填賣出的金額不含稅?資產計稅基礎是填賣出車輛的原值嗎?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳a105080中,我司的固定資產在年中的時候已經(jīng)賣了,資產原值那里怎么填寫呢,按照年末報表填嗎
2023年企業(yè)年報 當年賣了固定資產 已經(jīng)提足折舊 賣了有收益 請問下填年報的時候是按以前的原值填 還是按處置后的原值填報
當年固定資產有處置,所以相應資產的累計折舊已經(jīng)為0,資產總額按照處置后的來填,本年折舊包含已經(jīng)處置的資產,匯算清繳會抱錯,請問這種情況如何填報1
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應該在稅控盤進行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打?。F(xiàn)電子稅務局顯示有兩個同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應該如何處理
老師:我公司2024年業(yè)務招待費8097.92元,填企業(yè)所得稅匯算清繳時,賬載金額8097.92元,稅收金額填多少,調增金額填多少?計算依據(jù)是什么?
老師 我們是旅行社 取得這種客運行程單怎么入賬 入成本嗎 可以抵扣進項嗎
員工向公司借款31萬,寫了31萬借款單,做賬時分別做了其他應收款和其他應付款,那么借款單是不是只需要寫其他應收款那部分,還是寫31萬也可以
增值稅扣繳比做賬多0.01 應該怎么調整
代單位收的代收代付,是收現(xiàn)金好還是讓轉個人賬戶好
老師假如我們的工資總額是10萬那么我們要交的工會資金是不是這樣算的100000×0.008*20%=160
老師,無票支出的款項,匯算時候調到哪里啊
請問老師境內企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術企業(yè)
老師,業(yè)務招待費放主營業(yè)務成本合適嗎?