你好,這個是借其他應(yīng)收款31,貸銀行存款等。
甲公司向乙公司借款5萬 乙公司向甲借10萬,那么甲公司分錄只用一個科目其他應(yīng)付款_乙,(余額反應(yīng)在借方)可以嗎?還需要設(shè)置一個其他應(yīng)收款_乙 嗎?
就是一個董事不是法人,他其他應(yīng)該款掛了3萬多,其他應(yīng)付款掛了5萬多,他讓公司給他賬戶打款給他,那明細寫借款嗎?如果是股東寫分紅嗎?
之前總公司開票100萬,賬戶用不起,然后分公司收的款。當時分公司做的借銀存,貸其他應(yīng)付款。但是總公司沒有憑證就沒有做其他應(yīng)收款。現(xiàn)在分公司還了40多萬給總公司,分公司沖銷了借其他應(yīng)付款,貸銀存。那現(xiàn)在總公司做分錄借銀存,貸其他應(yīng)收款,總公司其他應(yīng)收款就是-40幾萬了。怎么辦呢
老師,之前老板買的辦公用品墊付的錢我做的是其他應(yīng)付款,借:管理費用,貸,其他應(yīng)付款,后面報銷是借,其他應(yīng)付款,貸,銀行存款,現(xiàn)在他從賬上借款了,我是做其他應(yīng)收賬款,還是其他應(yīng)付款,我這不會做分錄了。如果用其他應(yīng)付款,應(yīng)該怎么寫分錄?
當時發(fā)工資用借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款 現(xiàn)在員工要把這部分其他應(yīng)付款現(xiàn)金領(lǐng)走 摘要我寫,往來款還是發(fā)工資 憑證做,借:其他應(yīng)付款 貸:現(xiàn)金 后面是否需要附收據(jù)
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
會計做的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款都有,去年的,現(xiàn)在整理憑證時看到的
賬上有該員工的其他應(yīng)付款,所以做賬時做了對沖
你好,你如果只想留一個有余額的話是可以的。
那借款單是不是就要改成其他應(yīng)收款那部分
你好,這個不用的借款單就是借款單,只是你憑證可以沖減其他應(yīng)收款。
好的,謝謝
你好,不用客氣的了。