你好,你收入是多少金額呢
業(yè)務招待費年未發(fā)生額9787*60% =5872.20元,填所得稅匯算清繳賬載金額填9787元,收入是56000*千分之五=280元,稅收金額應填280元,調(diào)增金額填9507對嗎
老師,公司22年業(yè)務招待費759元,22年收入6333900元,匯算清繳怎么填寫?賬載金額759,稅收金額455.4嗎?為什么賬載金額填寫不上去呢
業(yè)務招待費是50534.41元匯算清繳怎么填賬載金額和稅收金額要調(diào)增多少
企業(yè)所得稅年報時,納稅調(diào)整項目明細表中的業(yè)務招待費支出賬載金額填了154536.73元,那么稅收金額怎么填?要補多少稅?為什么?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳表中納稅調(diào)整項目業(yè)務招待費賬載金額,稅收金額如何填寫
老師我們接一個項目需要投標,是對方公司自己的投標網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財務報表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負債率超過100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計報告,老師這個出具審計報告,可以對2024年的財務報表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財務報表資產(chǎn)負債率做下調(diào)整說明,而不能修改2024年的財務報表是吧,哪位老師懂請詳細講下,審計可以對2024年報表做修改嗎
會計科目:應交稅費的待抵扣進項稅和待認證進項稅是什么意思?有什么區(qū)別?
老師,有稅務局給公司退稅的情況么?為什么會退稅???
我們公司收購了別人的公司A(一個大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號,B公司的稅務申報就是按照A公司的財務報表報的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們該怎么辦?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費用 差旅費100 進項稅13 貸 備用金113 A項目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個改成另外一個B項目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項目-113 貸 備用金B(yǎng)項目113
這個題中為什么不用被動稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個題需要解釋下
A公司發(fā)貨給它旗下多個分支機構(gòu),分支機構(gòu)銷售貨物之后再把款回給A公司這種,這樣財務軟件或者進銷存要怎么處理合適
法人的個人卡,給臨時工發(fā)了很多工資,也沒申報個稅,現(xiàn)在補做費用申報個稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個人是否需要繳納個人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
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系統(tǒng)上,你填了收入和賬載金額后,稅收金額自動就有了。
收入是3865410.29元,要手工填下
如果是收入的千分之五和實際發(fā)生的60%,哪個小按哪個
稅收金額應該是多少,調(diào)增金額填多少,怎么計算的
你好,3865410.29*0.005=19327.05 然后8097.92*60%=4858.75 你這個稅收金額就是4858.75 需要調(diào)增8097.92-4858.75=3239.17
稅收金額是4854.75元,調(diào)增3243.17元
收到,謝謝老師!
你好,不用客氣的了。