你好,你收入是多少金額呢
業(yè)務(wù)招待費(fèi)年未發(fā)生額9787*60% =5872.20元,填所得稅匯算清繳賬載金額填9787元,收入是56000*千分之五=280元,稅收金額應(yīng)填280元,調(diào)增金額填9507對(duì)嗎
老師,公司22年業(yè)務(wù)招待費(fèi)759元,22年收入6333900元,匯算清繳怎么填寫?賬載金額759,稅收金額455.4嗎?為什么賬載金額填寫不上去呢
業(yè)務(wù)招待費(fèi)是50534.41元匯算清繳怎么填賬載金額和稅收金額要調(diào)增多少
企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí),納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出賬載金額填了154536.73元,那么稅收金額怎么填?要補(bǔ)多少稅?為什么?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳表中納稅調(diào)整項(xiàng)目業(yè)務(wù)招待費(fèi)賬載金額,稅收金額如何填寫
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得不享受減免政策哦?
第80題我有兩個(gè)不明白的地方,二類水污染應(yīng)該對(duì)前幾征稅?
老師,有這么一個(gè)問(wèn)題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來(lái)所得稅是10000萬(wàn),當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問(wèn)下 木材加工廠從稅局代開(kāi)采購(gòu)免稅發(fā)票,采購(gòu)木材原材料回來(lái)加工成木板銷售。比如這個(gè)月代開(kāi)了20萬(wàn)的采購(gòu)票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬(wàn)。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請(qǐng)問(wèn)農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開(kāi)給客戶116萬(wàn),現(xiàn)在客戶只能回款90萬(wàn),想著把原來(lái)的發(fā)票紅沖了,從新開(kāi)90萬(wàn)元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來(lái)的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
系統(tǒng)上,你填了收入和賬載金額后,稅收金額自動(dòng)就有了。
收入是3865410.29元,要手工填下
如果是收入的千分之五和實(shí)際發(fā)生的60%,哪個(gè)小按哪個(gè)
稅收金額應(yīng)該是多少,調(diào)增金額填多少,怎么計(jì)算的
你好,3865410.29*0.005=19327.05 然后8097.92*60%=4858.75 你這個(gè)稅收金額就是4858.75 需要調(diào)增8097.92-4858.75=3239.17
稅收金額是4854.75元,調(diào)增3243.17元
收到,謝謝老師!
你好,不用客氣的了。