貨物到了沒有發(fā)票 暫估入庫
請問老師!就是我現(xiàn)在做賬也是都有掛預付。那我就是材料跟發(fā)票都還沒到的時候,我不是就先做了,借預付,貸銀行。然后我這個是有材料的,就會有入庫單,剛剛領(lǐng)導的意思就是說,先暫估入庫,那我不是就要,借原材料(這個材料就是含稅的進)貸應(yīng)付-暫估。那我這時候出庫單也來了,我不是就借工程施工某材料,貸原材料(但是這時候的原材料入賬就要是不含稅的),這樣這兩個不是就對不上了。等后面我收到發(fā)票的時候,我就要先把前面入庫的暫估沖一下,在做一筆真正的入庫。然后這個出庫的不是也要沖掉,又要重新做一筆出庫的。天哪,這樣有別的辦法嘛
老師,你好。我們是一般納稅人,零售批發(fā)行業(yè)。很多時候,貨已經(jīng)收到了,但發(fā)票有沒有開回來,但商品當月就賣出去了。所以到月底發(fā)票還沒回來,就暫估這些商品的價值。到發(fā)票回來時就把這筆預估數(shù)沖紅?,F(xiàn)在就出現(xiàn)了一個問題,例如8月的預估憑證是這樣的 借:庫存商品5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價5000 這暫估了的商品當月就銷售出去并結(jié)轉(zhuǎn)到了成本里 借:主營業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫存商品5000 到下個月發(fā)票回來時 借:庫存商品-5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價-5000 借:庫存商品 6000 貸:應(yīng)付賬款6000 這樣對沖后,發(fā)現(xiàn)賬上的庫存商品與庫存表上的庫存數(shù)對不上,請問一下是什么原因?
老師 我問一下 我們平時暫估入庫比較多 借庫存商品 進項稅 貸暫估入庫 一個月比較多 怕亂 這樣就做一個表格 暫估商品 來了票 就消掉一個 到都來了票 表就消沒了 應(yīng)付暫估也是0這樣可以嗎
老師,就是是這樣子的,我們是小規(guī)模公司,就是開超市的,因為每個月,基本上流程都是先到貨然后往后月份再付款再開進來發(fā)票?這樣子我們就會有一個暫估入賬的分錄,由于我們是小規(guī)模納超市,分的庫存商品的類別又特別多,那么做起來很多?我就問這個,暫估的分錄可以不做嗎?省略掉可以嗎?
老師,就是是這樣子的,我們是小規(guī)模公司,就是開超市的,因為每個月,基本上流程都是先到貨然后往后月份再付款再開進來發(fā)票?這樣子我們就會有一個暫估入賬的分錄,由于我們是小規(guī)模納超市,分的庫存商品的類別又特別多,那么做起來很多?我就問這個,暫估的分錄可以不做嗎?省略掉可以嗎?我不明白,財務(wù)經(jīng)理為啥要我大費周折的做這些暫估的分錄呢?不煩嗎?
公司每個月報了員工的個稅,但是員工很久都沒有發(fā)工資了。個稅還要繼續(xù)申報嗎?還要扣嗎?
老師,去年暫估成本時,記為,借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估,貸:應(yīng)付賬款-暫估,是不是錯了,那個主營業(yè)務(wù)成本不應(yīng)該下二級分錄吧,這個要如何調(diào)整。
修改公司章程認繳時間,通過法人身份登錄還是個人身份登錄。
老師,勞務(wù)派遣需要資質(zhì)嗎,稅率是多少
老師你好,有ABC3個公司,A是債權(quán)人,B是債務(wù)人,現(xiàn)在A公司要把債權(quán)轉(zhuǎn)給C公司,A公司之前做的賬是借:應(yīng)收賬款100萬-B,貸:主營業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在債權(quán)轉(zhuǎn)讓后,A公司要如何調(diào)賬,賬上才沒有那100萬呀
老師咨詢一下村集體收到天然氣站占地補償款怎么做會計分錄,支出占地補償款又怎么做會計分錄
送給客戶的禮品比較貴,需要申報個稅什么的嗎
社保已在扣繳客戶端申報,已扣款。還需要社保還需要其他操作嗎。
老師,到新單位交接,稅務(wù)方面,用不用看下,他的報表和電子稅務(wù)局都能不能對上這些啊,具體都需要看什么,有什么注意事項
老師,老板要保護公司的中層嗎
你都沒聽懂我說的啥意思?就是發(fā)票來了,不用沖暫估,就是沖預提費用,你這都不明白嗎?
不行 要不你的發(fā)票怎么放? 還有發(fā)票不能提前做
他就是這么做的,你看,意思就是庫存的借方只有一次入庫的時候,懂了嗎
那他這個不正規(guī)的
他就要我這樣子做,她說超市的品類,太多了,再紅沖重新做,不累死了?我聽不懂她啥意思?你給講解下
你好,就是暫估和發(fā)票一樣的,之前暫估的不用動,只調(diào)整應(yīng)付賬款就行。他之前不是沒有掛在應(yīng)付賬款過,做了預提費用,現(xiàn)在沖預提費用。
那不規(guī)范,財務(wù)經(jīng)理為啥要那么做呢
為了減少你們的工作量。
那國家愿意嗎?稅務(wù)局愿意嗎
稅務(wù)局不查賬的,沒有關(guān)系,國家不管。
就是為了減少工作量,這樣子做也可以,是吧
可以啊,反正你們賬上也不正規(guī)。
啥叫不正規(guī)呢
你好,預提費用這個就不正規(guī),現(xiàn)在早就不用這個科目了。
我們財務(wù)經(jīng)理說的,這樣子做賬好對賬
應(yīng)付賬款暫估也一樣的
我不明白啥意思?啥叫好對賬
和對方企業(yè)對賬的意思 核對 核實
和對方企業(yè)對賬的意思 核對 核實