不可以,你不暫估的話,把產(chǎn)品賣(mài)出去了沒(méi)有成本,相當(dāng)于有收入沒(méi)成本
老師,我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司,我們采購(gòu)商品的時(shí)候每次都先付款,這時(shí)候我就借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,貸:銀行存款,可以嗎,然后供貨商才給發(fā)貨,等貨到了入庫(kù)了,但發(fā)票沒(méi)到,我先不做賬嗎,如果貨和發(fā)票一起到了,我就借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,可以嗎?如果月底了,發(fā)票還沒(méi)到,是不是就的暫估入庫(kù)呀!那這個(gè)怎么做分錄呢!還有往來(lái)賬,怎么能看出來(lái),對(duì)方欠我們發(fā)票。
老師,我們公司購(gòu)進(jìn)了貨物,貨到了,發(fā)票一直沒(méi)開(kāi)過(guò)來(lái),那中間我們也銷(xiāo)售了,開(kāi)了發(fā)票了,的確認(rèn)收入吧!那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢!因?yàn)闆](méi)有庫(kù)存商品,要是要暫估入庫(kù),分錄借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估款嗎?那我次月收到發(fā)票,怎么沖暫估呢!做相反分錄嗎,還是做一樣的分錄是紅字負(fù)數(shù)呢!我們是小規(guī)模納稅人,是商貿(mào)公司,庫(kù)存商品種類(lèi)多。如果收到貨,收不到發(fā)票,具體怎么做賬呢!還有怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本!
老師,我們是小規(guī)模納稅人,然后我們是開(kāi)超市的,就是那個(gè)庫(kù)存商品進(jìn)貨,比如說(shuō)一月份,二月份,三月份,四月份都進(jìn)貨了,但是四月份才開(kāi)進(jìn)來(lái)發(fā)票,然后四月份付的款這個(gè)怎么做分錄呢
老師,就是是這樣子的,我們是小規(guī)模公司,就是開(kāi)超市的,因?yàn)槊總€(gè)月,基本上流程都是先到貨然后往后月份再付款再開(kāi)進(jìn)來(lái)發(fā)票?這樣子我們就會(huì)有一個(gè)暫估入賬的分錄,由于我們是小規(guī)模納超市,分的庫(kù)存商品的類(lèi)別又特別多,那么做起來(lái)很多?我就問(wèn)這個(gè),暫估的分錄可以不做嗎?省略掉可以嗎?
老師,就是是這樣子的,我們是小規(guī)模公司,就是開(kāi)超市的,因?yàn)槊總€(gè)月,基本上流程都是先到貨然后往后月份再付款再開(kāi)進(jìn)來(lái)發(fā)票?這樣子我們就會(huì)有一個(gè)暫估入賬的分錄,由于我們是小規(guī)模納超市,分的庫(kù)存商品的類(lèi)別又特別多,那么做起來(lái)很多?我就問(wèn)這個(gè),暫估的分錄可以不做嗎?省略掉可以嗎?我不明白,財(cái)務(wù)經(jīng)理為啥要我大費(fèi)周折的做這些暫估的分錄呢?不煩嗎?
2024年新公司,匯算清繳中沒(méi)有需要納稅調(diào)整項(xiàng)目,可以不填這個(gè)表不
老師,開(kāi)發(fā)票,金額和單價(jià)已經(jīng)確定,數(shù)量后面有三位小數(shù),可以嗎?
老師,我想問(wèn)問(wèn)對(duì)方公司是一般人,專(zhuān)票普票稅點(diǎn)都是13,如果對(duì)外開(kāi)票購(gòu)買(mǎi)方?jīng)]指定哪種票,那開(kāi)專(zhuān)票還是普票合適
企業(yè)開(kāi)辦期間給員工宿舍安裝的熱水器、床應(yīng)該入開(kāi)辦費(fèi)的什么明細(xì)科目
請(qǐng)問(wèn),自然人股東轉(zhuǎn)讓股份給企業(yè)股東,自然人股東申報(bào)印花稅時(shí),自然人信息 填 自然人身份證所在的區(qū)域吧?不是填被投資企業(yè)所在地是嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)我給客戶開(kāi)票100萬(wàn),現(xiàn)在退回10萬(wàn)貨款,可不可以在原來(lái)的發(fā)票部分沖紅
請(qǐng)教一下,公司去年成立到現(xiàn)在一直沒(méi)交過(guò)社保,在工商年檢里面表的時(shí)候怎么填寫(xiě)呢
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)按百分之,也享受季不超過(guò)30萬(wàn)的政策,為什么不超就要按30萬(wàn),超了就要把不動(dòng)產(chǎn)單獨(dú)刨出來(lái)剩下的沒(méi)超30萬(wàn)就免稅呢
老師,企業(yè)購(gòu)入一臺(tái)車(chē),發(fā)票開(kāi)具的是個(gè)人名字,還貸款也是個(gè)人名字,這樣我們每月還貸款也是轉(zhuǎn)入個(gè)人卡里,這樣我們現(xiàn)在可以直接記入固定資產(chǎn)嗎
第一個(gè)情況:發(fā)票已經(jīng)勾選但稅額沒(méi)有抵扣,第二種情況:發(fā)票未勾選未抵扣分錄分別是怎么做
所以暫估是必須的
你的意思是他進(jìn)來(lái)的貨基本上每天都在銷(xiāo)售那么他在確認(rèn)銷(xiāo)售收入的同時(shí)一定要確認(rèn)成本,是不是這個(gè)意思呢
你們進(jìn)貨的時(shí)候,月底有銷(xiāo)售,就要同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本
每個(gè)月都要做損益類(lèi)的科目結(jié)轉(zhuǎn)收入成本嗎?
是的,月末要結(jié)轉(zhuǎn)損益
是可以省略的嗎?還是必須要做的呢?
根據(jù)準(zhǔn)則規(guī)定,是要進(jìn)行暫估的
因?yàn)橛惺杖?,沒(méi)成本會(huì)導(dǎo)致你們利潤(rùn)增加
會(huì)影響到你們的企業(yè)所得稅
但是小規(guī)模不是一個(gè)季度才報(bào)一次的嗎?也不影響呀?
如果不影響的話,你可以一個(gè)季度確認(rèn),也可以
但是財(cái)務(wù)經(jīng)理要我每個(gè)月都要做咋辦呢
根據(jù)準(zhǔn)則要求,我是建議暫估,有采購(gòu)才能有出售,你沒(méi)有采購(gòu),怎么會(huì)有收入
既然你上頭有領(lǐng)導(dǎo),按領(lǐng)導(dǎo)要求處理
但是為啥貸方不讓我用應(yīng)付賬款而是預(yù)提費(fèi)用這個(gè)科目呢
你暫估的時(shí)候是借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款嗎?
貸方是預(yù)提費(fèi)用
財(cái)務(wù)經(jīng)理讓用這個(gè)科目的,是不是反正都要紅沖掉,無(wú)所謂用哪個(gè)科目呢
估計(jì)你們財(cái)務(wù)經(jīng)理是年長(zhǎng)的,用舊的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,因?yàn)椋A(yù)提費(fèi)用也是負(fù)債類(lèi)科目
他說(shuō)為了后期好對(duì)賬,你能理解嗎
按最新的準(zhǔn)則的不使用這個(gè)科目
但是如果你們還使用舊準(zhǔn)則可以用這個(gè)科目
啥叫舊準(zhǔn)則啥叫新準(zhǔn)則
就是新的準(zhǔn)則下應(yīng)付賬款不用預(yù)提費(fèi)用代替這個(gè)科目