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老師,就是是這樣子的,我們是小規(guī)模公司,就是開(kāi)超市的,因?yàn)槊總€(gè)月,基本上流程都是先到貨然后往后月份再付款再開(kāi)進(jìn)來(lái)發(fā)票?這樣子我們就會(huì)有一個(gè)暫估入賬的分錄,由于我們是小規(guī)模納超市,分的庫(kù)存商品的類(lèi)別又特別多,那么做起來(lái)很多?我就問(wèn)這個(gè),暫估的分錄可以不做嗎?省略掉可以嗎?

2024-05-08 21:31
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-08 21:32

不可以,你不暫估的話,把產(chǎn)品賣(mài)出去了沒(méi)有成本,相當(dāng)于有收入沒(méi)成本

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齊紅老師 解答 2024-05-08 21:32

所以暫估是必須的

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快賬用戶8159 追問(wèn) 2024-05-08 21:33

你的意思是他進(jìn)來(lái)的貨基本上每天都在銷(xiāo)售那么他在確認(rèn)銷(xiāo)售收入的同時(shí)一定要確認(rèn)成本,是不是這個(gè)意思呢

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齊紅老師 解答 2024-05-08 21:35

你們進(jìn)貨的時(shí)候,月底有銷(xiāo)售,就要同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本

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快賬用戶8159 追問(wèn) 2024-05-08 21:37

每個(gè)月都要做損益類(lèi)的科目結(jié)轉(zhuǎn)收入成本嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-08 21:38

是的,月末要結(jié)轉(zhuǎn)損益

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快賬用戶8159 追問(wèn) 2024-05-08 21:40

是可以省略的嗎?還是必須要做的呢?

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齊紅老師 解答 2024-05-08 21:43

根據(jù)準(zhǔn)則規(guī)定,是要進(jìn)行暫估的

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齊紅老師 解答 2024-05-08 21:43

因?yàn)橛惺杖?,沒(méi)成本會(huì)導(dǎo)致你們利潤(rùn)增加

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齊紅老師 解答 2024-05-08 21:43

會(huì)影響到你們的企業(yè)所得稅

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快賬用戶8159 追問(wèn) 2024-05-08 21:44

但是小規(guī)模不是一個(gè)季度才報(bào)一次的嗎?也不影響呀?

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齊紅老師 解答 2024-05-08 21:46

如果不影響的話,你可以一個(gè)季度確認(rèn),也可以

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快賬用戶8159 追問(wèn) 2024-05-08 21:47

但是財(cái)務(wù)經(jīng)理要我每個(gè)月都要做咋辦呢

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齊紅老師 解答 2024-05-08 21:47

根據(jù)準(zhǔn)則要求,我是建議暫估,有采購(gòu)才能有出售,你沒(méi)有采購(gòu),怎么會(huì)有收入

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齊紅老師 解答 2024-05-08 21:48

既然你上頭有領(lǐng)導(dǎo),按領(lǐng)導(dǎo)要求處理

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快賬用戶8159 追問(wèn) 2024-05-08 21:50

但是為啥貸方不讓我用應(yīng)付賬款而是預(yù)提費(fèi)用這個(gè)科目呢

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齊紅老師 解答 2024-05-08 22:03

你暫估的時(shí)候是借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款嗎?

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快賬用戶8159 追問(wèn) 2024-05-08 22:05

貸方是預(yù)提費(fèi)用

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快賬用戶8159 追問(wèn) 2024-05-08 22:05

財(cái)務(wù)經(jīng)理讓用這個(gè)科目的,是不是反正都要紅沖掉,無(wú)所謂用哪個(gè)科目呢

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齊紅老師 解答 2024-05-08 22:07

估計(jì)你們財(cái)務(wù)經(jīng)理是年長(zhǎng)的,用舊的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,因?yàn)椋A(yù)提費(fèi)用也是負(fù)債類(lèi)科目

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快賬用戶8159 追問(wèn) 2024-05-08 22:07

他說(shuō)為了后期好對(duì)賬,你能理解嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-08 22:07

按最新的準(zhǔn)則的不使用這個(gè)科目

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齊紅老師 解答 2024-05-08 22:08

但是如果你們還使用舊準(zhǔn)則可以用這個(gè)科目

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快賬用戶8159 追問(wèn) 2024-05-08 22:10

啥叫舊準(zhǔn)則啥叫新準(zhǔn)則

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齊紅老師 解答 2024-05-08 22:13

就是新的準(zhǔn)則下應(yīng)付賬款不用預(yù)提費(fèi)用代替這個(gè)科目

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不可以,你不暫估的話,把產(chǎn)品賣(mài)出去了沒(méi)有成本,相當(dāng)于有收入沒(méi)成本
2024-05-08
您好,正常這個(gè)暫估是要做的,因?yàn)橐玫墓芾砗怂愦尕?/div>
2024-05-08
您好,進(jìn)項(xiàng)的當(dāng)月就要暫估成本 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付 來(lái)發(fā)票沖回上面分錄 借:庫(kù)存商品 (負(fù)) 貸:應(yīng)付 (負(fù)) 再按發(fā)票金額做分錄 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付 付款 借:應(yīng)付 貸:銀行
2024-05-06
你好,建議可以用預(yù)付賬款這個(gè)科目,這樣區(qū)分更直觀。 發(fā)票沒(méi)有到,你可以暫估入庫(kù) 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 這樣你后面看明細(xì)賬就能知道了
2022-04-16
可以先暫估,然后次月的時(shí)候發(fā)票來(lái)了,再把暫估的做紅字就可以。
2022-05-10
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