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Q

老師,就是是這樣子的,我們是小規(guī)模公司,就是開超市的,因為每個月,基本上流程都是先到貨然后往后月份再付款再開進來發(fā)票?這樣子我們就會有一個暫估入賬的分錄,由于我們是小規(guī)模納超市,分的庫存商品的類別又特別多,那么做起來很多?我就問這個,暫估的分錄可以不做嗎?省略掉可以嗎?我不明白,財務(wù)經(jīng)理為啥要我大費周折的做這些暫估的分錄呢?不煩嗎?

2024-05-08 21:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-08 21:41

您好,正常這個暫估是要做的,因為要更好的管理核算存貨

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快賬用戶1760 追問 2024-05-08 21:42

本質(zhì)是啥呢?

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齊紅老師 解答 2024-05-08 21:47

按照會計記賬原則,收到了貨就要在賬面上體現(xiàn),同時也承擔(dān)了一項償還貨款的義務(wù),要確認應(yīng)付賬款。因為發(fā)票沒到所以先計入暫估應(yīng)付款

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快賬用戶1760 追問 2024-05-08 21:48

問題是我們財務(wù)經(jīng)理讓我做的是負債里面的預(yù)提費用啊,不是應(yīng)付賬款啊

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齊紅老師 解答 2024-05-08 21:53

預(yù)提費用與此業(yè)務(wù)不相關(guān)

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快賬用戶1760 追問 2024-05-08 21:53

我們財務(wù)經(jīng)理說的為了以后好對賬,就是用這個

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齊紅老師 解答 2024-05-08 22:00

按照你們公司的要求做就可以了

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您好,正常這個暫估是要做的,因為要更好的管理核算存貨
2024-05-08
不可以,你不暫估的話,把產(chǎn)品賣出去了沒有成本,相當(dāng)于有收入沒成本
2024-05-08
可以先暫估,然后次月的時候發(fā)票來了,再把暫估的做紅字就可以。
2022-05-10
你好,你財務(wù)經(jīng)理的意思是,聯(lián)營的貨如果銷售出去了,暫時不缺認收入,計入應(yīng)付給聯(lián)營方的應(yīng)付賬款里。
2024-05-17
你好,建議可以用預(yù)付賬款這個科目,這樣區(qū)分更直觀。 發(fā)票沒有到,你可以暫估入庫 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 這樣你后面看明細賬就能知道了
2022-04-16
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