您好,正常這個暫估是要做的,因為要更好的管理核算存貨
老師,我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司,我們采購商品的時候每次都先付款,這時候我就借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,貸:銀行存款,可以嗎,然后供貨商才給發(fā)貨,等貨到了入庫了,但發(fā)票沒到,我先不做賬嗎,如果貨和發(fā)票一起到了,我就借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,可以嗎?如果月底了,發(fā)票還沒到,是不是就的暫估入庫呀!那這個怎么做分錄呢!還有往來賬,怎么能看出來,對方欠我們發(fā)票。
老師,我們公司購進了貨物,貨到了,發(fā)票一直沒開過來,那中間我們也銷售了,開了發(fā)票了,的確認收入吧!那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢!因為沒有庫存商品,要是要暫估入庫,分錄借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估款嗎?那我次月收到發(fā)票,怎么沖暫估呢!做相反分錄嗎,還是做一樣的分錄是紅字負數(shù)呢!我們是小規(guī)模納稅人,是商貿(mào)公司,庫存商品種類多。如果收到貨,收不到發(fā)票,具體怎么做賬呢!還有怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本!
老師,我們公司是中藥材批發(fā)公司的,都是高端藥材,我也是剛來這家公司的,我一進來就發(fā)現(xiàn)公司以前經(jīng)常搞接待贈送藥材給別人的,這個贈送我記得中級上面不是說贈予不是視做銷售,就正常做銷售收入分錄,銷項稅,做無票收入這樣嗎?但是我進來之前公司這個贈送一直什么也不做的,就只是備注下這些貨的往來而已,然后實際庫存跟賬上的庫存是不一致的,這個月我又發(fā)現(xiàn)老板贈送給人家了,因為我們年營業(yè)額上億的,這樣不是代表偷稅漏稅少繳收入了?然后因為我們公司營業(yè)額很大,稅務(wù)局經(jīng)常問我們要預(yù)交多少稅的,又總是查賬的,這樣我進來這里風(fēng)險大嗎?因為我們的金額實在太大了,這樣一不小心操作錯啥就感覺好怕
老師,就是是這樣子的,我們是小規(guī)模公司,就是開超市的,因為每個月,基本上流程都是先到貨然后往后月份再付款再開進來發(fā)票?這樣子我們就會有一個暫估入賬的分錄,由于我們是小規(guī)模納超市,分的庫存商品的類別又特別多,那么做起來很多?我就問這個,暫估的分錄可以不做嗎?省略掉可以嗎?
老師,就是是這樣子的,我們是小規(guī)模公司,就是開超市的,因為每個月,基本上流程都是先到貨然后往后月份再付款再開進來發(fā)票?這樣子我們就會有一個暫估入賬的分錄,由于我們是小規(guī)模納超市,分的庫存商品的類別又特別多,那么做起來很多?我就問這個,暫估的分錄可以不做嗎?省略掉可以嗎?我不明白,財務(wù)經(jīng)理為啥要我大費周折的做這些暫估的分錄呢?不煩嗎?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=
本質(zhì)是啥呢?
按照會計記賬原則,收到了貨就要在賬面上體現(xiàn),同時也承擔(dān)了一項償還貨款的義務(wù),要確認應(yīng)付賬款。因為發(fā)票沒到所以先計入暫估應(yīng)付款
問題是我們財務(wù)經(jīng)理讓我做的是負債里面的預(yù)提費用啊,不是應(yīng)付賬款啊
預(yù)提費用與此業(yè)務(wù)不相關(guān)
我們財務(wù)經(jīng)理說的為了以后好對賬,就是用這個
按照你們公司的要求做就可以了