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老師,去年暫估成本時(shí),記為,借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估,貸:應(yīng)付賬款-暫估,是不是錯(cuò)了,那個(gè)主營業(yè)務(wù)成本不應(yīng)該下二級分錄吧,這個(gè)要如何調(diào)整。

2025-06-22 20:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-22 20:40

你好,這個(gè)可以做 借:以前年度損益調(diào)整(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-暫估

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快賬用戶8507 追問 2025-06-22 20:43

那這樣調(diào)整后,取得發(fā)票后是不是應(yīng)該紅沖后面更正的這個(gè)?其實(shí)不調(diào)整可以嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-22 20:50

其實(shí)可以不調(diào)整,兩個(gè)分錄合一起為0。取得發(fā)票是通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整的。

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快賬用戶8507 追問 2025-06-22 20:54

我們是小規(guī)模沒有以前年度損益調(diào)整科目,取得發(fā)票后我就記: 借:未分配利潤(紅字) ,貸應(yīng)付賬款-暫估 然后 借:未分配利潤,貸:銀行存款

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快賬用戶8507 追問 2025-06-22 20:58

或者我直接就 借:主營業(yè)務(wù)成本 ,貸應(yīng)付賬款-暫估 然后 借:主營業(yè)務(wù)成本 ,貸:銀行存款 老師你看哪個(gè)更好

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齊紅老師 解答 2025-06-22 22:37

金額不大直接用第二個(gè),金額大用第一個(gè)。

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你好,這個(gè)可以做 借:以前年度損益調(diào)整(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-暫估
2025-06-22
收到發(fā)票再紅沖哦 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù) 然后按發(fā)票再做 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款
2023-12-27
確認(rèn)了收入,可以這么做的。
2022-08-26
你好,如果發(fā)票金額和暫估金額一致,,直接按照發(fā)票做賬借應(yīng)付賬款-暫估 40000, 貸應(yīng)付賬款,這樣就有,可以不用沖紅分錄,匯算清繳也不用做調(diào)整了
2020-03-04
你好,同學(xué) 是的,貸方應(yīng)付賬款-暫估
2023-12-01
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