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老師,我2023年申報(bào)的個(gè)稅人員,現(xiàn)在更正個(gè)稅申報(bào)表把那個(gè)人員取消,2023年的工資薪金就少了,所得稅匯算申報(bào)表,工資薪金那個(gè)申報(bào)表要不要重新更改申報(bào)

2024-05-09 14:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-09 14:01

你好,同學(xué) 計(jì)提的費(fèi)用有少嗎,計(jì)提的費(fèi)用沒(méi)有沖回的話,匯算清繳不用更正

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快賬用戶8649 追問(wèn) 2024-05-09 14:02

計(jì)提的費(fèi)用多計(jì)了,我沒(méi)有沖在23年,用以前年度損益調(diào)整在24年沖回的。

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齊紅老師 解答 2024-05-09 14:06

計(jì)提的費(fèi)用多計(jì)了,我沒(méi)有沖在23年,用以前年度損益調(diào)整在24年沖回的。 這樣的話,匯算清繳要更正,或者納稅調(diào)增,在附表105000里面

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快賬用戶8649 追問(wèn) 2024-05-09 14:08

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-05-09 14:10

不客氣,同學(xué),祝你工作順利

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你好,同學(xué) 計(jì)提的費(fèi)用有少嗎,計(jì)提的費(fèi)用沒(méi)有沖回的話,匯算清繳不用更正
2024-05-09
你帳上做了工資了沒(méi)有?做了計(jì)提支付嗎?如果你做了計(jì)提支付的,還需要紅沖? 你賬上也多做了。
2025-04-19
您好,要?jiǎng)淤~的,工資也沒(méi) 有實(shí)發(fā),應(yīng)付職工薪酬貸方有很多余額,要沖平的,把這個(gè)員工工工資計(jì)提分錄紅沖,損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒(méi)有這個(gè)科目直接用 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn))代替同時(shí)更正申報(bào)2024年的年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表。也就是申報(bào)數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。
2025-04-18
你好,你企業(yè)所得稅是不是抵扣了?如果是抵扣了的話,去修改匯算清繳調(diào)增。然后,如果調(diào)增之后有利潤(rùn)的,需要交所得稅。
2024-09-29
那個(gè)可以去稅局更正申報(bào)的
2024-04-30
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