你也就是你們賬上也給人家多做了是嗎?如果是的話,需要更正。你只修改匯算清繳年報就可以的。賬務(wù)處理可以做到今年用利潤分配未分配利潤來做。
地區(qū),四川成都。我們是一般納稅人,行業(yè)是裝卸搬運服務(wù),接到專管員電話,說有人投訴個稅申報收入不符,(此員工于2021年5月離職,可個稅申報截止到2021年八月還在申報)目前已更正個稅申報從2021年5月至8月,刪除了此人的個稅申報信息。把更正好的信息交給了專管員,專管員說,還需要財務(wù)的沖銷憑證和更正資料確定你已在財務(wù)上更正,還需要看一下?lián)p益表。這現(xiàn)在該怎么去更正賬務(wù)沖銷憑證呢?此員工5月至8月的工資為兩萬多。
你好!我想請問一下,我們原來找的一個代賬公司把一個已經(jīng)離職三年的員工每年都在給他報個稅,現(xiàn)在被人家投訴了,稅務(wù)局要我們更正申報,還要把每一年的企業(yè)所得稅要更正,是要先去稅務(wù)局辦理更正嗎
你好!我想請問一下,我們原來找的一個代賬公司把一個已經(jīng)離職三年的員工每年都在給他報個稅,現(xiàn)在被人家投訴了,稅務(wù)局要我們更正申報,還要把每一年的企業(yè)所得稅要更正,是要先去稅務(wù)局辦理更正嗎
老師,咨詢一個事,公司某員工2020年5月份在公司離了職,也有解除勞動合同證明,但公司失誤沒有及時停止該員工的個稅申報,2021年初才停止該員工的個稅申報,現(xiàn)在該員工提起申訴,要求作廢或更正其個稅申報,請問可以作廢或更正嗎?是個別更正還是全員更正?公司有上千人,如果個別更正麻不麻煩?要多長時間才能辦好?謝謝
老師,咨詢一個事,公司某員工2020年5月份在公司離了職,也有解除勞動合同證明,但公司失誤沒有及時停止該員工的個稅申報,2021年初才停止該員工的個稅申報,現(xiàn)在該員工提起申訴,要求作廢或更正其個稅申報,請問可以作廢或更正嗎?是個別更正還是全員更正?公司有上千人,如果個別更正麻不麻煩?要多長時間才能辦好?謝謝
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
匯算清繳,財務(wù)費用,利息收入是否可以以負數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長期掛賬嗎?有風(fēng)險嗎
工商注冊資本10萬,但是報表上顯示25萬.這樣會有什么風(fēng)險
@董孝彬老師你好,請問在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請問,科目余額表從哪里能看看出來,上期進項稅額有沒有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說:我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有,只有盤點的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對的:某一個材料2970個數(shù)量,系統(tǒng)沒有采購記錄,這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購的。
是的,賬上都多了。所以個稅要更正。所得稅年報也要更正。那所得稅年報,是按照2021年的原有數(shù)據(jù)填寫,多的工資金額填在哪些欄次呢
員工薪酬明細表,你找到這個表格里面有一個實際金額和稅收金額。你把你更正的減少的那一部分在這兩個格里面減少就行。
職工薪酬明細表剛才寫錯了。
怎么填,比如以前賬上是50000元,現(xiàn)在工資多報了2000,實際真實的工資是48000,怎么填
賬載金額5萬,實際金額,稅收金額都是48000。
然后調(diào)增會出現(xiàn)2000的
納稅調(diào)整項目明細表上哪些地方要填這個2000嗎?
納稅調(diào)整明細表,你截圖我看一下的。他有一行是職工薪酬明細表,在這里面取數(shù)調(diào)整
你看一下
14行那里就是賬載金額是第一列,稅收金額看稅收金額那一列差額就是調(diào)增的。
2000就在調(diào)增金額那一列,是吧
做工資的時候,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬。所以不光是填職工薪酬納稅調(diào)整明細表和納稅調(diào)整項目明細表,一般企業(yè)成本支出明細表,金額是不是也要少些2000了,現(xiàn)在。
借應(yīng)付職工薪酬 貸利潤分配未分配利潤 坐到今年是這個 成本不動
你的意思,只是把職工薪酬調(diào)增2000,就算工資計入成本的,也不管它?
對的是的是這么做的。你已經(jīng)納稅調(diào)增了成本,就不要減少了。如果你再減少的話,那就調(diào)了雙倍的金額了。
嗯,但是我想把之前的賬本,工資表換成新的工資表,憑證號也換一下,可以嗎
比如,我改賬,我現(xiàn)在更正年報就按正確的數(shù)據(jù)填寫,不用調(diào)增調(diào)減。
對的,是的,你在這里修改匯算清繳,就已經(jīng)是調(diào)增調(diào)減了。
我的意思是,我改賬。換正確的憑證。這個年報我也就按照實際工資填寫。不用去調(diào)整。
那你得反結(jié)賬,修改你申報給稅務(wù)局的財務(wù)報表,還有季度預(yù)繳,這些都需要修改。
嗯,那就不修改之前的賬務(wù)了。只是填了職工明細表賬載金額50000,稅收金額48000,調(diào)增金額2000,納稅調(diào)整明細表也調(diào)增了2000,主表也就調(diào)增了2000,就是這樣嗎?
是的對的,是這個意思的。