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老師 請問一下,稅務(wù)局要求我把未開票收入要提前申報(bào)增值稅,我提前申報(bào)的未開票收入增值稅,在會(huì)計(jì)上怎么做賬,另外在稅法上我下個(gè)月實(shí)際開了票,這個(gè)銷項(xiàng)稅在申報(bào)表上怎么申報(bào)

2024-05-07 22:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-07 22:14

您好,分錄一樣的 借:應(yīng)收 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅 本月附表一第5和6列是未開票收入申報(bào)(正) 下月開票藍(lán)字發(fā)票(正)第5和6列是未開票收入申報(bào)(負(fù)),本有這筆沒有稅金

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快賬用戶7128 追問 2024-05-07 22:24

但是我現(xiàn)在未開票收入,只是確認(rèn)增值稅,不確認(rèn)所得稅,這個(gè)分錄怎么做,你意思我下個(gè)月實(shí)際開票的申報(bào)負(fù)數(shù)嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-07 22:30

您好,所得稅收入也要一起確認(rèn)的的,要不咱賬表不一樣了 不確認(rèn)所得稅,這個(gè)分錄 借:應(yīng)收? ? ?貸:預(yù)收 銷項(xiàng)稅 2.下個(gè)月實(shí)際開票的申報(bào)是0

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快賬用戶7128 追問 2024-05-07 22:52

沒有明白老師說的,可以寫詳細(xì)點(diǎn)嗎,不確認(rèn)收入,只確認(rèn)增值稅的情況怎么做分錄,另外我這個(gè)月申報(bào)了未開票收入,我下個(gè)月又開了這部分的未開票收入的發(fā)票,我怎么申報(bào)

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齊紅老師 解答 2024-05-07 22:53

您好,好的 1.不確認(rèn)收入,只確認(rèn)增值稅的情況怎么做分錄 ? (借:應(yīng)收? ? ?貸:預(yù)收 銷項(xiàng)稅) 2.怎么申報(bào)?本月附表一第5和6列是未開票收入申報(bào)(正)下月開票藍(lán)字發(fā)票(正)第5和6列是未開票收入申報(bào)(負(fù)),下月有這筆交易沒有增值稅

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快賬用戶7128 追問 2024-05-07 22:59

你這個(gè)貸 預(yù)收銷項(xiàng)稅是啥意思

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齊紅老師 解答 2024-05-07 22:59

您好,這是2個(gè)科目,您不是不要確認(rèn)收入么 借:應(yīng)收? ? ? 貸:預(yù)收? 銷項(xiàng)稅

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快賬用戶7128 追問 2024-05-07 23:19

有預(yù)收銷項(xiàng)稅這個(gè)科目嗎

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快賬用戶7128 追問 2024-05-07 23:20

我做成待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅可以不

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齊紅老師 解答 2024-05-07 23:23

朋友您好,您根本不想看我的信息嘛,明明是2個(gè)科目,我都分行寫了 2.不合適,我們本來就達(dá)到增值稅確認(rèn)時(shí)點(diǎn)了,這個(gè)一般是建筑上用的科目 “應(yīng)交稅費(fèi)——待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”科目(未達(dá)到增值稅納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn),達(dá)到時(shí)轉(zhuǎn)入銷項(xiàng)稅額)收入早于稅法? 核算一般納稅人銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或不動(dòng)產(chǎn),已確認(rèn)相關(guān)收入(或利得)但尚未發(fā)生增值稅納稅義務(wù)而需于以后期間確認(rèn)為銷項(xiàng)稅額的增值稅額。(會(huì)計(jì)上收入確認(rèn)時(shí)間早于增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間)

朋友您好,您根本不想看我的信息嘛,明明是2個(gè)科目,我都分行寫了
2.不合適,我們本來就達(dá)到增值稅確認(rèn)時(shí)點(diǎn)了,這個(gè)一般是建筑上用的科目

“應(yīng)交稅費(fèi)——待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”科目(未達(dá)到增值稅納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn),達(dá)到時(shí)轉(zhuǎn)入銷項(xiàng)稅額)收入早于稅法?
核算一般納稅人銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或不動(dòng)產(chǎn),已確認(rèn)相關(guān)收入(或利得)但尚未發(fā)生增值稅納稅義務(wù)而需于以后期間確認(rèn)為銷項(xiàng)稅額的增值稅額。(會(huì)計(jì)上收入確認(rèn)時(shí)間早于增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間)
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快賬用戶7128 追問 2024-05-08 09:01

我們是房地產(chǎn)企業(yè),所有銷售的款都是放在預(yù)收賬款里面的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)銷項(xiàng),那我真正開票得時(shí)候又怎么做賬,我不曉得老師沒有看明白玩問的問題,還是你回復(fù)的我理解有問題,反正有點(diǎn)看明白

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齊紅老師 解答 2024-05-08 09:12

您好,我們是房地產(chǎn)企業(yè)這個(gè)重要的信息現(xiàn)在才透露呀,房開企業(yè)確實(shí)是要預(yù)繳增值稅的 A.會(huì)計(jì)確認(rèn)收入:(會(huì)計(jì)上收入確認(rèn)時(shí)間早于增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間) 借:應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 B.達(dá)到納稅義務(wù)確認(rèn)時(shí)點(diǎn)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

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快賬用戶7128 追問 2024-05-08 09:40

我現(xiàn)在就是不確認(rèn)收入,只確認(rèn)增值稅的,因?yàn)槲覀兂杀粳F(xiàn)在還沒有辦法確定,我現(xiàn)在只是把預(yù)收賬款的金額全部填到未開票收入了,但是會(huì)計(jì)上還沒有確認(rèn)銷項(xiàng)稅,現(xiàn)在這個(gè)銷項(xiàng)稅在會(huì)計(jì)上怎么確認(rèn)

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齊紅老師 解答 2024-05-08 09:47

您好,好的, 預(yù)收賬款的金額全部填到未開票收入了,那把一部分收入減少,這是銷項(xiàng)稅額 貸:主營業(yè)務(wù)收入? (負(fù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 (正) 分錄都在貸方, 其實(shí)我有一點(diǎn)沒明白,您說不確認(rèn)收入,但又說”預(yù)收賬款的金額全部填到未開票收入“了,

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快賬用戶7128 追問 2024-05-08 10:15

那老師意思就是要確認(rèn)收入嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-08 10:19

您好,是的,我認(rèn)為要確認(rèn)收入,您看哈,我們的增值稅申報(bào)不也是確認(rèn)收入了么,賬表一致嘛。 另外我們收到錢賬上就全部確認(rèn)為未開票收入,目前我們就是有確認(rèn)收入了嘛

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快賬用戶7128 追問 2024-05-08 10:33

那老師 我真正開票,還用做賬嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-08 10:36

您好,開票時(shí)就是這個(gè)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 這個(gè)分錄也不用再交稅了

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快賬用戶7128 追問 2024-05-08 10:42

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-05-08 10:44

?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評~

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您好,分錄一樣的 借:應(yīng)收 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅 本月附表一第5和6列是未開票收入申報(bào)(正) 下月開票藍(lán)字發(fā)票(正)第5和6列是未開票收入申報(bào)(負(fù)),本有這筆沒有稅金
2024-05-07
你好,未開票收入那填0,剩下的300后面有未開票收入再?zèng)_
2022-02-14
是的,就是那樣處理的
2023-11-24
你好在未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù),然后再開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)
2020-12-12
同學(xué)你好 這個(gè)直接補(bǔ)開就可以
2023-01-03
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