久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

您好老師是這樣的,我這個月的進項多了銷項稅三千多,然后我申報增值稅時在附表一上做了未開票收入。然后我下個月是否要補開發(fā)票?然后下個月申報增值稅時應(yīng)該怎么弄?

2023-01-03 15:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-01-03 15:05

同學你好 這個直接補開就可以

頭像
快賬用戶8454 追問 2023-01-03 15:06

那下個月申報增值稅稅不需要在附表上沖紅嗎

頭像
快賬用戶8454 追問 2023-01-03 15:10

因為我這個月把上個月未開票的補開了,那么下個月等于又會有這筆銷項稅存在不是嗎,那么我進項稅就不夠正常抵嗎

頭像
齊紅老師 解答 2023-01-03 15:14

同學你好 進項小于銷項要交增值稅

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
同學你好 這個直接補開就可以
2023-01-03
你好,你這個咋是附表3?這個是附表1 ,需要你這個減掉之后再去填寫,附表1 未開發(fā)票負數(shù)可以填寫么,不能就 減掉填寫開發(fā)票界面,
2021-10-13
把本月未開票收入減去補開票收入填在未開票欄
2025-04-24
同學你好 你是一般納稅人嗎? 未開票收入實現(xiàn)當月在附表一未開票列正數(shù)填列 實現(xiàn)的月份 在在附表一未開票列負數(shù)填列
2020-09-11
你好,五月份就直接零申報就可以。
2024-06-12
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×