是的,就是那樣處理的
老師我9月份有確認收入未開票的業(yè)務(wù),我申報增值稅的時候填在確認收入未開票欄次,10月份我給開了票出去,我現(xiàn)在申報10月份增值稅的時候把9月份未開票的用負數(shù)填在表格里,可是我10月份也有確認收入未開票的,我填了這個負數(shù),那10月未開票的要怎么填
一般納稅人申報增值稅上個月部分收入按照未開具發(fā)票收入申報的,這個月把上個月未開具發(fā)票收入開出了發(fā)票,如何填寫申報表?
未開票收入在2020年12月申報,2021.1月在申報表附一表未開票收入填負數(shù),假設(shè)2021年1月沒有收入,那我就不用繳納增值稅,但是申報表還是顯示2020年12月已繳納增值稅的那個數(shù)?請問要填寫哪個表格才能把這個數(shù)沖掉!
上個月我們稅務(wù)局老師喊我們預(yù)繳增值稅,當(dāng)時在增值稅申報表附表一的未開發(fā)票欄填了相應(yīng)數(shù)據(jù),本月開了發(fā)票,我又在對應(yīng)的未開發(fā)票欄填了對應(yīng)的負數(shù),這樣填申報表對不多
請問老師,增值稅上一所屬期我申報了一部分未開票收入,這個月我把發(fā)票開出來了,那么在增值稅申報表附表一中,我是不是要在未開票欄次,把上月已申報的未開票做負數(shù)填列?
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機租賃合同(B租費A),66萬 收到租賃合同的時候,就做長期待攤費用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報銷餐費現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費用不能扣,這個怎么理解呢?這成本費跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級實物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來說辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細說一下
老師,理財產(chǎn)品是交易性金融資產(chǎn)嗎
老師,請問現(xiàn)在小規(guī)模納稅人最新的政策是什么啊,季報的話,附加稅有什么優(yōu)惠政策啊
老師看我這樣開票對嗎
個體工商戶可以自己開票嗎?如果顧客把款打到我個人賬戶,不進個體戶,可以開票嗎?