您好,要調(diào)增的,我們這是不按規(guī)定操作, 您看哈,他們用這個(gè)發(fā)票入成本了,我們能不交稅么,
去年我們公司有一筆貨款已支付給對(duì)方,但因?yàn)楹献鲉栴},尾款不會(huì)支付了,已付款的部分對(duì)方也不會(huì)開發(fā)票給我們。我可以做借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)付賬款-xxx,然后匯算清繳調(diào)增這樣行嗎
老師,你好!我們公司現(xiàn)在要注銷。有些庫存商品我們做了報(bào)廢處理,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出了,現(xiàn)在匯算清繳企業(yè)所得稅是否需要調(diào)增?在哪里調(diào)增呢?還有一部分是費(fèi)用發(fā)票沒有收到,也收不到了,我賬上也做的營業(yè)外支出,匯算清繳是否也需要調(diào)增?在哪個(gè)項(xiàng)目上調(diào)增呢?
22年老板娘出去旅游用公司的錢,開了張咨詢費(fèi)的發(fā)票,我覺得這個(gè)錢不能做費(fèi)用扣除,所得稅匯算清繳調(diào)增了,那公司支出的這筆款還需要賬務(wù)調(diào)整嗎
老師,我們公司19年開發(fā)票開多少收多少,但是7月份付款單位由于審計(jì)發(fā)現(xiàn)合同上計(jì)算比例多付5萬多,按道理也不是多付,合同只是他們簽錯(cuò)了,我們?nèi)藛T沒注意,但是對(duì)方就不認(rèn)了,就喊把多支付退回去,我們也退回去了,但是我們19年開發(fā)票出去的,發(fā)票他們也退不回來了,我這邊我認(rèn)為作營業(yè)外支出處理這筆退出去5萬多,分錄是借,營業(yè)外支出,貸銀行存款,老師這樣處理對(duì)嗎,如果不對(duì)話應(yīng)該怎樣處理,我知道這個(gè)五萬多稅前不能抵扣,我明年匯算清繳再調(diào)增。
我公司多開了發(fā)票,也確認(rèn)了應(yīng)收款,對(duì)方不愿意紅沖,雙方協(xié)議免除多開發(fā)票金額的債務(wù),我公司做營業(yè)外支出,所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎?
這種遞延所得稅資產(chǎn)負(fù)債年初有余額的,什么時(shí)候去抵扣?
給公司的車上的保險(xiǎn) 怎么做賬
老師 剛收到的貨款就轉(zhuǎn)給個(gè)人 這個(gè)人是公司員工 然后網(wǎng)銀怎么備注是合理的呢 啊啊啊啊我好害怕
干紅豆的稅率是多少
老師,我想問下,如果公司在全國設(shè)立分公司,1.方便企業(yè)所得稅匯總納稅備案嗎?2.如果各地的分公司要買社保,是不是分公司都得各自銀行開戶?3.如果各自銀行開戶,是不是就不好做到一個(gè)賬套里了?
老師,我們之前給客戶開過票了,但是這個(gè)票已經(jīng)過認(rèn)證期限了,客戶想要求我們重開,我們之前開的票還能紅沖嗎?如果紅沖不了,我們開2次票,那第一次欠的應(yīng)收款怎么處理呢
你好,我們公司2023年成本多記555800.7,現(xiàn)在2025年要調(diào)賬,需要補(bǔ)交所得稅629808.03罰款122714.47要怎么做分錄啊
老師,合伙企業(yè)欠其他人往來款轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入是不是也要算做收入算經(jīng)營所得稅呢
你好我24年等于把抵扣的進(jìn)項(xiàng)都直接計(jì)入成本了,造成成本大于收入了,咋辦呢
各大地區(qū),跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告有免報(bào),直接不把免稅收入申報(bào)增值稅的情況嗎老師