同學(xué)你好,所得稅清算時,都是 25% 的稅率 區(qū)別在于,填完各項數(shù)據(jù)后,系統(tǒng)判斷你家為 小微企業(yè)時,會在那幾張 優(yōu)惠附表中更新數(shù)據(jù),然后,再代入到 主表中。最終按照小微的去申報
我想增一下,計提遞延所得稅資產(chǎn)的時候,如果在匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)符合小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn),那我就計提的遞延所得稅是按照百分之十計提還是按照百分之二十五計提呢
老師,我想問下小微企業(yè)的企業(yè)所得稅不是應(yīng)該是百分之5的嗎,為什么我填完企業(yè)所得稅后還是按照百分之25繳納
老師請問一下 今年考試的時候如果碰到有關(guān)于小型微利企業(yè)納稅的題目 不超過100萬部分是按照百分之五計算還是按照百分之2.5計算
老師,我們是小型微利企業(yè),在計算第2季度所得稅時,賬上的計提是按照百分之25計提嗎?
總公司是小微企業(yè)符合按百分之五所得稅稅率的話,分公司的企業(yè)所得稅也是應(yīng)該按5%核算嗎?
老師想問一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
殘保金工資總額如何取數(shù)
老師,可以幫我看一下憑證代收電費27499.3這個數(shù)怎么來的嗎
8月憑證錯了,紅沖然后填一個正確的可以嗎?
我們企業(yè)是做咨詢服務(wù)的,平時收款的話,一般都是企業(yè)微信收款,然后再提現(xiàn)到對公賬戶,成本就是我們的勞務(wù)成本,勞務(wù)成本全是外包,我們提供咨詢服務(wù)的那個服務(wù)周期,一般是三到六個月,收入的時間節(jié)點不好,確認(rèn)可以按照預(yù)收款的比例來確認(rèn)收入嗎?還有就是我們那個成本發(fā)票進(jìn)來了之后可以按照毛利率的6%來確認(rèn)成本嗎?相當(dāng)于我們就是中間商毛利率差不多就在6%左右。
有做租賃辦公樓行業(yè)的老師嗎?
三欄明細(xì)賬科目最后一欄和下一頁第一欄怎么寫
公司將購買的房屋出租給股東,房屋是按4%嗎
原來的是個體戶,9月轉(zhuǎn)為一般納稅人,之前沒有做賬,10月申報企業(yè)所得稅,營業(yè)收入怎么做
我們公司是倉儲公司,是小規(guī)模公司,在國內(nèi)提供倉儲服務(wù),與香港公司簽訂了倉儲服務(wù)合同,2025 年 6月份收到香港公司打款 8000×1.01=8080 元,我們公司開出普通發(fā)票不含稅金額 8000 元和稅額 80 元,4-6 月份普票收入就是 8000 元,4-6 月份增值稅報表小微企業(yè)免稅銷售額就是 8000,免稅款為 8000×3%=240,那么我該如何做賬?2025 年 7 月份收到香港公司打款 100000×1.01=101000 元,我們公司開出普通發(fā)票不含稅金額 100000,稅額 1000,8 月份收到香港公司打款 110000×1.01=111100,我們公司開出普通發(fā)票不含稅金額 110000,稅額 1100,9 月份收到香港公司打款 120000×1.01=121200,我們公司開出普通發(fā)票不含稅金額 120000,稅額 1200,2025 年 7-9 月增值稅報表申報開出其他發(fā)票銷售額為 100000+110000+120000=330000 元,應(yīng)繳納增值稅稅額 330000×0.03=9900,減額 征330000×0.02=6600,最后 應(yīng)納 3300
減免表的數(shù)據(jù)是自己填還是系統(tǒng)自動填?
附表中的數(shù)據(jù)是自己填還是系統(tǒng)會自己填?
同學(xué)你好,沒記錯的話,減免表數(shù)據(jù)應(yīng)該是 系統(tǒng)自動帶出來的,你先進(jìn)去, 點 讀取數(shù)據(jù)
就是沒有帶出來?我自己手動填的
保存減免表后。再回到主表,數(shù)據(jù)會被代入
減免附表我手動填的,保存后帶入主表
對不起,可能記錯了,反正,手動讓填寫,那也是正確的做法, 減免表填寫后。主表會按照小微的去申報算
我就是奇怪的是,有的公司附表是自動填寫的,有的公司附表是空白的我手動填寫的
我就擔(dān)心我手動填寫會不會有什么問題
明白你的意思了。 那張減免里面內(nèi)容太多了??赡?稅局系統(tǒng) 無法識別,能享受哪種優(yōu)惠。只能自己填寫 但是。不管怎么樣 稅率都是 25% 這個肯定對的, 各種優(yōu)惠都是通過附表信息過來的。 或者 再給稅局打電話再核實一下。是不是手動填寫