您好,對(duì)的,這個(gè)也是的這個(gè)
我公司有個(gè)分公司在洛陽(獨(dú)立核算),這次季報(bào)鄭州總公司應(yīng)納稅所得額不到100萬,直接給俺按小微企業(yè)申報(bào)所得稅了,稅率5%,但是洛陽分公司申報(bào)所得稅的時(shí)候提示我不符合小微企業(yè),按25%讓申報(bào)所得稅,怎么處理
城建稅稅率是 按應(yīng)交增值稅的7%或者5% ; 所得稅 企業(yè)的話 按25% 符合小微企業(yè)是按5%或者10% 。
老師,我想問下小微企業(yè)的企業(yè)所得稅不是應(yīng)該是百分之5的嗎,為什么我填完企業(yè)所得稅后還是按照百分之25繳納
獨(dú)立核算的分公司年收入沒有超過200萬的企業(yè)所得稅是按小微企業(yè)的5%交嗎,還是按總公司的稅率25%交?
小型微利企業(yè)所得稅,我公司符合小微企業(yè),年度利潤在260萬,按照5%計(jì)算企業(yè)所得稅嗎?
請(qǐng)問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
老師,有這么一個(gè)問題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來所得稅是10000萬,當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個(gè)月代開了20萬的采購票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請(qǐng)問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?