看題目的時間 2023年就是5% 2022年就是2.5%
老師您好,我公司是小規(guī)模,第四季度沒有超過30萬,填寫增值稅申報表的時候,小微企業(yè)免稅額只能按照百分之3的金額填寫,但實際今年是按百分之1計算并且免稅,按百分之1填寫申報不了
老師好,我們公司是小微企業(yè),最近簽了個合同,利潤可能超過300萬,請問企業(yè)所稅稅是全部按照25%計算嗎,這部分利潤到年底分紅的時候是不是要分出去,股東是不是要交個人所得稅
老師:關(guān)于小規(guī)模企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策我還是有點兒不明白,小型微力企業(yè)年納稅額不超過100萬元的,減按12.5%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,即2.5%繳納。(試用時間是2021.01.01-2022.12.31) 年納稅額超過100萬元但不超過300萬元部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,即10%繳納(2019.1.1-2021.12.31) 超過300萬元部分25%繳納,是這樣嗎?
老師1、今年簽的合同、今年開的票免增值稅、但是工期很長做的明年了,如果明年增值稅不免,那我開票是開免稅還是開百分之3? 2、今年企業(yè)所得稅是按照利潤總額100萬一下2.5% 100-300萬 5% 超過300萬是不是全部25%?
請問老師高新企業(yè)在第一季度申報所得稅時,沒超過100萬的利潤是按小微企業(yè)的稅率還是按百分之25計算?如果第一季度沒有加計扣除
請問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨保管原始憑證資料??
老師,個人獨資個人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
老師,有這么一個問題,分錄如何做?在第三季申報所得稅時,計算錯誤,算出來所得稅是10000萬,當時也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費用 10000 貸: 應(yīng)交稅費_所得稅 10000 然后更正了報表,所得稅是 9800, 這個分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個月代開了20萬的采購票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個進項稅和加計抵扣怎么計算啊
老師,請問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報送財報(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負債表時,年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費27499.3這個數(shù)怎么來的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認收入,在今年才確認,現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
如果是23年 就是100萬以下是百分之五 100-300萬之間就是按照百分之十是嗎老師
2023年利潤3,000,000以內(nèi)的都是5%
也就說2022年的話要分100萬和100萬到300萬之間 2023年就統(tǒng)一使用百分之五是這個意思吧老師
對,是的,是這么做的。