你好,初始數(shù)據(jù)正常也是平衡的,就是資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益的,所以你正常分錄入就可以了,沒有損益類科目不需要以前年度損益調(diào)整科目
老師,我新到了一個公司,這家公司以前沒有會計(jì),沒有做內(nèi)帳,新建賬期初數(shù)據(jù)只有銀行存款余額,兩個應(yīng)收賬款余額,固定資產(chǎn)(21年買的一臺車,現(xiàn)在每月需要還款),一家應(yīng)付賬款,我該怎么建賬,不平衡的金額計(jì)入哪個科目?
老師發(fā)現(xiàn)企業(yè)2019年以前一直未做賬,而且無法補(bǔ)賬,無銀行流水等其他期初余額。只有申報表上還有(留底稅額)余額兩萬多,一直影響到現(xiàn)在賬上應(yīng)交稅費(fèi)科目余額無法一致。這兩萬多能不能作為期初余額錄入?那另外一個科目,我應(yīng)該掛哪個呢呢?法1.可以走營業(yè)外收入嗎 法2.能不能按照2019年以前的(增值稅申報表申報表)順著結(jié)轉(zhuǎn)直接結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng) 再結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)—未交 貸應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng) 來達(dá)到期末留底的進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)與報表一致呢
老師。我去一家新公司發(fā)現(xiàn)他們的金蝶沒有錄入科目期初數(shù)據(jù),比如銀行存款科目沒有期初數(shù)據(jù),導(dǎo)致余額不對。系統(tǒng)數(shù)據(jù)太多無法初始化,我想要通過做憑證來修改,應(yīng)該用哪個科目呢
老師。我去一家新公司發(fā)現(xiàn)他們的金蝶沒有錄入科目期初數(shù)據(jù),比如銀行存款科目沒有期初數(shù)據(jù),導(dǎo)致余額不對。系統(tǒng)數(shù)據(jù)太多無法初始化,我想要通過做憑證來修改,應(yīng)該用哪個科目呢,可以用以前年度損益嗎
老師們,我們公司與一家供應(yīng)商有十幾年的往來賬,前期會計(jì)也核對過,但每期詢證函都核對不一致,我來公司1個月,公司也請了審計(jì)核對了某一階段的賬,發(fā)展錯賬亂賬比較多,科目掛錯和數(shù)據(jù)錯誤最多,因?yàn)槲揖陀米畋康姆椒ò褜?yīng)這家供應(yīng)商的往來賬查賬本,按照發(fā)票數(shù)據(jù)和銀行承及回執(zhí)單整個表格單獨(dú)錄入統(tǒng)計(jì)后的數(shù)據(jù)還是與供應(yīng)商詢證函的數(shù)據(jù)核對不一致,我們老板可能后期要與這個供應(yīng)商打官司,請問我還需要做些什么準(zhǔn)備給老板呢?
老師員工意外險的專票可以用么
老師,成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么核算的
老師,接到稅局電話后叫的調(diào)整2024年的報表,補(bǔ)了一千稅,不是滯納金,我一千元要加進(jìn)去嗎做工商年報的時候納稅總額里面
老師單位員工的培訓(xùn)費(fèi),怎么做分錄?老師借方貸方都說下
老師單位員工的培訓(xùn)費(fèi),怎么做分錄
老師,公司租個人房子,如果要發(fā)票,個人去稅務(wù)局代開的話,是不是個人免稅啊
老師收取別人的管理費(fèi)做什么科目?公司收入就是管理費(fèi)加貨款
老師好,向您請教一些關(guān)于繼續(xù)教育的問題。 ①比如說不參加繼續(xù)教育,會有什么后果?包括對這兩年報考參加,中級、稅務(wù)師、注會考試,有沒有影響? ②有一說是考過任意會計(jì)證的當(dāng)年,不用參加當(dāng)年的繼續(xù)教育。那么,我能不能每年都考過一次初級,不參加繼續(xù)教育了?我的情況是初級能隨便考過的。。。因?yàn)?,繼續(xù)教育120元,還得看好多視頻。錢不是事兒,主要有點(diǎn)擊視頻那精力,隨便看看初級就肯定能過,報名費(fèi)60。錢和精力上來說都是這樣劃算。請問是否可以這樣
新入職員工培訓(xùn)工作餐計(jì)入什么科目?入招待費(fèi)可以嗎?
老師小規(guī)模增值稅申報表上本期預(yù)繳稅額1407.62,應(yīng)補(bǔ)退稅是負(fù)的1355.84,這是怎么回事
我們23年11月啟用的賬套,10月銀行存款余額有8000多,然后現(xiàn)在一直差著這部分錢,我該怎么加上哇
你除了銀行存款期初其他都錄入了嗎
其他也有沒有錄入的,跟供應(yīng)商和客戶的往來
是的,就是按科目余額表數(shù)據(jù)一張憑證錄入,應(yīng)該是平的
那要往前追好多年了,太久了TAT
嗯,這個沒辦法用以前年度損益調(diào)整科目。只能這樣了