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老師。我去一家新公司發(fā)現(xiàn)他們的金蝶沒有錄入科目期初數(shù)據(jù),比如銀行存款科目沒有期初數(shù)據(jù),導(dǎo)致余額不對。系統(tǒng)數(shù)據(jù)太多無法初始化,我想要通過做憑證來修改,應(yīng)該用哪個科目呢,可以用以前年度損益嗎

2024-04-30 16:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-30 16:10

你好,初始數(shù)據(jù)正常也是平衡的,就是資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益的,所以你正常分錄入就可以了,沒有損益類科目不需要以前年度損益調(diào)整科目

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快賬用戶1045 追問 2024-04-30 16:11

我們23年11月啟用的賬套,10月銀行存款余額有8000多,然后現(xiàn)在一直差著這部分錢,我該怎么加上哇

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齊紅老師 解答 2024-04-30 16:12

你除了銀行存款期初其他都錄入了嗎

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快賬用戶1045 追問 2024-04-30 16:13

其他也有沒有錄入的,跟供應(yīng)商和客戶的往來

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齊紅老師 解答 2024-04-30 16:14

是的,就是按科目余額表數(shù)據(jù)一張憑證錄入,應(yīng)該是平的

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快賬用戶1045 追問 2024-04-30 16:15

那要往前追好多年了,太久了TAT

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齊紅老師 解答 2024-04-30 16:21

嗯,這個沒辦法用以前年度損益調(diào)整科目。只能這樣了

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你好,初始數(shù)據(jù)正常也是平衡的,就是資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益的,所以你正常分錄入就可以了,沒有損益類科目不需要以前年度損益調(diào)整科目
2024-04-30
銀行存款增加,必須有相對應(yīng)的科目與他平衡關(guān)系,找到以后直接兩個做一套分錄就行
2024-04-30
您好,您這種情況只能通過實(shí)地盤點(diǎn)來確認(rèn),庫存現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收應(yīng)付及固定資產(chǎn)的相關(guān)金額。差額可以計(jì)入未分配利潤。
2022-07-06
您好,同學(xué)。初始數(shù)據(jù)錄入要按照對方給的科目余額表的數(shù)據(jù)錄入。表里的借方累計(jì)和貸方累計(jì)指的是公司開業(yè)到移交給你的上個資產(chǎn)負(fù)債表日的數(shù)據(jù)(如果公司賬務(wù)按期處理的話)。當(dāng)年1月份開始截止到當(dāng)前的是本年累計(jì)。會計(jì)科目如果確定以后不會用的可以刪除,留下也沒什么影響,科目余額表可以設(shè)置不顯示沒有發(fā)生額的科目。財(cái)務(wù)報表有統(tǒng)一的格式,沒有發(fā)生額不填就可以了。
2020-09-10
準(zhǔn)備資料,包括完整準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)記錄、合同、往來信函,以及任何法律文件。確保所有證據(jù)清晰、有邏輯,便于法庭理解。同時,咨詢專業(yè)法律顧問,制定策略應(yīng)對潛在訴訟。
2024-08-30
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