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老師。我去一家新公司發(fā)現(xiàn)他們的金蝶沒有錄入科目期初數(shù)據(jù),比如銀行存款科目沒有期初數(shù)據(jù),導(dǎo)致余額不對。系統(tǒng)數(shù)據(jù)太多無法初始化,我想要通過做憑證來修改,應(yīng)該用哪個科目呢

2024-04-30 15:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-30 15:14

銀行存款增加,必須有相對應(yīng)的科目與他平衡關(guān)系,找到以后直接兩個做一套分錄就行

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快賬用戶4370 追問 2024-04-30 15:55

有建議的科目嗎,我找不出了,想用以前年度損益調(diào)整科目

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齊紅老師 解答 2024-04-30 16:32

這個不建議,銀行存款是一個資產(chǎn)的增加,必須相應(yīng)的有往來,建議其他應(yīng)付款-其他或是某個人名

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銀行存款增加,必須有相對應(yīng)的科目與他平衡關(guān)系,找到以后直接兩個做一套分錄就行
2024-04-30
你好,初始數(shù)據(jù)正常也是平衡的,就是資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益的,所以你正常分錄入就可以了,沒有損益類科目不需要以前年度損益調(diào)整科目
2024-04-30
你好 ; 你們這個 原來做賬的胡 你沒有科目余額表的話 你是做內(nèi)賬還是外賬
2021-10-18
同學(xué),你好,你是沒結(jié)轉(zhuǎn)吧?
2022-03-11
您好,您這種情況只能通過實(shí)地盤點(diǎn)來確認(rèn),庫存現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收應(yīng)付及固定資產(chǎn)的相關(guān)金額。差額可以計入未分配利潤。
2022-07-06
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