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老師你好,我1月份接手一家賬,12月份賬是上個會計做的,上個會計用一次性固定資產(chǎn)折舊結(jié)轉(zhuǎn)成制造費用70萬,用了30萬,還剩了40萬結(jié)轉(zhuǎn)到在產(chǎn)品,第四季度的利潤達(dá)50萬,然后老板不愿意交稅,上個會計說只能做到這樣,當(dāng)時我接手了,老板讓我把利潤降低,我預(yù)估了原材料、年終獎,降低了30萬利潤,導(dǎo)致現(xiàn)在賬上一直有40萬在產(chǎn)品掛著。(因為當(dāng)時我沒敢動那個制造費用,前面會計成本不夠沒用,我看了一下比列應(yīng)該是制造費用比例太高了),就只預(yù)估了原材料和年終獎,請問現(xiàn)在那個在產(chǎn)品一直掛著怎么辦

2024-04-29 15:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-29 15:57

你好,只能慢慢通過轉(zhuǎn)換成產(chǎn)品銷售出去消化了,但是還是要跟老板協(xié)商一下,這個要交增值稅,企業(yè)所得稅的

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快賬用戶4705 追問 2024-04-29 16:06

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-04-29 17:06

加油,等您的好評哦

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你好,只能慢慢通過轉(zhuǎn)換成產(chǎn)品銷售出去消化了,但是還是要跟老板協(xié)商一下,這個要交增值稅,企業(yè)所得稅的
2024-04-29
您好!匯算清繳前實際發(fā)放的金額就是上年可以稅前扣除的金額按你這個說法,你們計提的金額小了,那么現(xiàn)在你們需要按照實際發(fā)放的金額來做匯算清繳
2022-02-17
你好! 1,印花稅是肯定要交的,印花稅納稅義務(wù)發(fā)生時間為納稅人訂立、領(lǐng)受應(yīng)稅憑證或者完成證券交易的當(dāng)日。簽合同就要交印花稅的。
2022-01-16
你好同學(xué)發(fā)票可以補,資產(chǎn)也是對的同學(xué)新東西來了用發(fā)票入,沒發(fā)票別入就好了同學(xué)你的資產(chǎn)分錄是對的同學(xué)同學(xué)沒錯
2021-01-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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