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老師,我去年的11月份多記費用了,今年怎么調(diào)?麻煩老師說下分錄怎么做

2025-05-10 10:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-05-10 10:10

借:其他應(yīng)付款 貸:利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶6553 追問 2025-05-10 10:13

未分配利潤貸方表示增加對吧?

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快賬用戶6553 追問 2025-05-10 10:18

其他應(yīng)付款有二級科目嗎?

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齊紅老師 解答 2025-05-10 10:19

就是你報銷時對應(yīng)的科目

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您好,借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款
2021-09-28
你好,學(xué)員,本期沖回,重新按照正確的攤銷即可的,摘要寫清楚的
2022-12-09
您好 借 管理費用 -13 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 13
2021-03-11
今年做一筆調(diào)整的就可以紅沖。
2021-02-19
你好,學(xué)員,可以按照實際發(fā)放的全部計入當(dāng)月的費用
2022-06-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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