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老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時,如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬,就會遠(yuǎn)超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。

2022-01-16 19:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-16 19:34

你好! 1,印花稅是肯定要交的,印花稅納稅義務(wù)發(fā)生時間為納稅人訂立、領(lǐng)受應(yīng)稅憑證或者完成證券交易的當(dāng)日。簽合同就要交印花稅的。

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齊紅老師 解答 2022-01-16 19:35

2,人員工資從管理費(fèi)用轉(zhuǎn)出來 借:勞務(wù)成本 貸:管理費(fèi)用 3,100×10%計(jì)提盈余公積,以后可以不再提。

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快賬用戶4163 追問 2022-01-16 19:38

老師第二個問題怎么處理呢,12月一個月的工資做成本費(fèi)用太低了,和收入不匹配呀

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齊紅老師 解答 2022-01-16 19:42

把之前的計(jì)入管理費(fèi)用的工資轉(zhuǎn)到勞務(wù)成本 借:勞務(wù)成本 貸:管理費(fèi)用 再結(jié)轉(zhuǎn)到成本就可以了。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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