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增值稅不需要計(jì)提嗎? 1、計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅   貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時(shí) : 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)   貸:銀行存款 那請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄不就是增值稅計(jì)提嗎?我該聽(tīng)那個(gè)呢?

2021-02-01 23:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-01 23:38

你好: 說(shuō)計(jì)提也可以。 通常我們所說(shuō)的計(jì)提是 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 計(jì)提折舊 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊等等 這種形式。 增值稅是將增值稅銷項(xiàng)與增值稅進(jìn)項(xiàng)的差額, 結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 都是應(yīng)交稅費(fèi)科目?jī)?nèi)的。(說(shuō)結(jié)轉(zhuǎn)更貼切些,也習(xí)慣把這個(gè)叫計(jì)提,知道是什么意思就可以了)

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快賬用戶8853 追問(wèn) 2021-02-01 23:42

老師計(jì)提是計(jì)提,銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)的差額結(jié)轉(zhuǎn),這是相識(shí),但實(shí)際不是一回事對(duì)吧?尤其對(duì)我們這樣什么都不懂正在學(xué)習(xí)的小白,是不是該說(shuō)清楚呢?

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快賬用戶8853 追問(wèn) 2021-02-01 23:43

老師我很感謝你很負(fù)責(zé)任的給我講解,

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快賬用戶8853 追問(wèn) 2021-02-01 23:46

可能我太較真,但是我個(gè)人覺(jué)得老師應(yīng)該像你一樣對(duì)我們學(xué)習(xí)中的小白說(shuō)明白,要不會(huì)出洋相的,再次對(duì)你表示感謝

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齊紅老師 解答 2021-02-01 23:47

你好: 有些文字就是有這樣的歧義。所以才有了答疑嘛,這種問(wèn)題不只是這一處,以后會(huì)經(jīng)常遇到。 兩種表述都不算錯(cuò),只能哪個(gè)更貼切。 如果以后覺(jué)得不理解的地方,及時(shí)問(wèn),多聽(tīng)聽(tīng)別人的描述,能更全面的理解是什么情況~ 加油~

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你好: 說(shuō)計(jì)提也可以。 通常我們所說(shuō)的計(jì)提是 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 計(jì)提折舊 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊等等 這種形式。 增值稅是將增值稅銷項(xiàng)與增值稅進(jìn)項(xiàng)的差額, 結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 都是應(yīng)交稅費(fèi)科目?jī)?nèi)的。(說(shuō)結(jié)轉(zhuǎn)更貼切些,也習(xí)慣把這個(gè)叫計(jì)提,知道是什么意思就可以了)
2021-02-01
你好,一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,繳納增值稅是這樣做分錄的
2020-08-14
一般納稅人的對(duì)的。
2024-06-27
是的,就是你說(shuō)的那樣做
2024-05-13
嗯對(duì),就是這個(gè)樣子的
2022-01-18
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