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老師,23年的一筆費(fèi)用沒有收到發(fā)票,我匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了,假如24年7月份我又收到了這張發(fā)票,請(qǐng)問會(huì)計(jì)和稅務(wù)分別怎么處理?

2024-04-29 09:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-29 09:38

你好紅沖暫估的按發(fā)票入賬,然后可以追加到發(fā)生年度扣除。

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快賬用戶2315 追問 2024-04-29 09:39

老師,是要調(diào)整去年的匯算清繳嗎?電子稅務(wù)局能操作嗎?還是的去大廳

頭像
齊紅老師 解答 2024-04-29 09:41

這種情況是要調(diào)整稅匯算清繳這張表 要先聯(lián)系稅務(wù)局再調(diào)整。

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你好紅沖暫估的按發(fā)票入賬,然后可以追加到發(fā)生年度扣除。
2024-04-29
到時(shí)候可以追溯調(diào)整,就是去更正匯算清繳的報(bào)表
2024-04-08
可以在匯算清繳前在23年度的賬上直接做處理
2024-03-12
您好,22年的與23年沒關(guān)系,在5年內(nèi)都可以追溯到當(dāng)年的,因此在23年6月份收到了這張發(fā)票應(yīng)該追溯調(diào)整22年的。
2024-05-27
年度,將該筆發(fā)票的成本費(fèi)用作為2022年度成本費(fèi)用支出,調(diào)整該筆支出金額,作為稅前扣除。 具體賬務(wù)處理如下: 1.借:以前年度損益調(diào)整(發(fā)票的金額)貸:銀行存款等 2.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅貸:以前年度損益調(diào)整(發(fā)票金額×25%) 3.借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)貸:以前年度損益調(diào)整(發(fā)票金額×75%) 4.如果涉及到提到盈余公積,則借:盈余公積——法定盈余公積貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)(發(fā)票金額×75%×10%)
2023-09-27
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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