您好,這個(gè)是不需要調(diào)整的,23年
老師:22年6月收到21年1-12月房租發(fā)票收到發(fā)票時(shí)做管理費(fèi)用了,21年未計(jì)提,請(qǐng)問(wèn)做22年匯算清繳時(shí)是不是調(diào)增賬面金額?在23年匯算清繳時(shí)調(diào)減稅收金額?現(xiàn)在做調(diào)整分錄沖管理費(fèi)用到本年利潤(rùn)
老師 22年暫估的費(fèi)用 在匯算清繳的時(shí)候發(fā)票沒(méi)回來(lái) 匯算時(shí)報(bào)表做了調(diào)增 那么22年做的那筆暫估費(fèi)用的分錄要怎么處理呢?
老師,您好,22年做了暫估成本,23年做匯算清繳的時(shí)候沒(méi)有收到發(fā)票,匯繳時(shí)把暫估的這部分調(diào)出來(lái),賬務(wù)處理怎么做呢
老師,您好,22年做了暫估成本,23年做匯算清繳的時(shí)候沒(méi)有收到發(fā)票,匯繳時(shí)把暫估的這部分調(diào)出來(lái),用作賬務(wù)處理嗎
做賬22年的暫估,在23年匯算的時(shí)候調(diào)增交了所得稅,之前做賬 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款-暫估,現(xiàn)在不付,也收到發(fā)票了,做賬還是紅沖嗎
用友t+銷售單上備注填有內(nèi)容,導(dǎo)出來(lái)對(duì)賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個(gè)月發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,客戶找不到了,也開(kāi)出正確發(fā)票給客戶了,這個(gè)月怎么將之前開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票紅沖掉,因?yàn)橐呀?jīng)聯(lián)系不上客戶,謝謝
按揭銷售汽車怎么確認(rèn)收入?
我們出口銷售有需征稅的情況 視同內(nèi)銷繳納銷項(xiàng)稅 請(qǐng)問(wèn)如何做賬 貸方應(yīng)交稅金 借方應(yīng)該記什么科目
老師請(qǐng)問(wèn)為什么這個(gè)月他們交個(gè)稅了?今年以前每個(gè)月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應(yīng)該還是要交費(fèi)???每個(gè)月都有個(gè)稅,今天我點(diǎn)擊了一下預(yù)填扣除信息就個(gè)稅沒(méi)有了?怎么回事
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫(xiě)了借款利息,現(xiàn)在我們還款時(shí),股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們?cè)撊绾尾僮髂?,需要簽補(bǔ)充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應(yīng)該怎么入賬
老師好,4月計(jì)提的四月工資少了,我們是次月報(bào)完上月個(gè)稅才發(fā)上月工資,個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)完了,少申報(bào)了,,如果更正申報(bào),那么四月已經(jīng)結(jié)賬,這可怎么辦,四月計(jì)提的四月工資,后面附的工資單也是錯(cuò)的,除了反結(jié)賬還可以怎么辦
?老師,好,從網(wǎng)銀里面打印出來(lái)的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個(gè)體戶季度營(yíng)業(yè)收入超過(guò)30萬(wàn)是全額征增值稅嗎、稅率多少?
好的,謝謝老師!
不客氣的,早點(diǎn)休息這個(gè)