可以在匯算清繳前在23年度的賬上直接做處理
老師,您好,22年做了暫估成本,23年做匯算清繳的時(shí)候沒有收到發(fā)票,匯繳時(shí)把暫估的這部分調(diào)出來(lái),賬務(wù)處理怎么做呢
老師,您好,22年做了暫估成本,23年做匯算清繳的時(shí)候沒有收到發(fā)票,匯繳時(shí)把暫估的這部分調(diào)出來(lái),用作賬務(wù)處理嗎
老師,請(qǐng)問下,23年12月暫估入庫(kù)的24年1月份把就取到發(fā)票的,匯算清繳時(shí)是不是可以不用調(diào)增了?
老師請(qǐng)問一下,23年暫估的費(fèi)用沒有收到發(fā)票,也沒有支出,23年匯算清繳的時(shí)候不用這筆費(fèi)用,想把他調(diào)到24年怎么操作呢?
老師,2022年的時(shí)候賬上暫估了一筆費(fèi)用,在22年匯算清繳時(shí)沒有收到發(fā)票做了納稅調(diào)增,23年收到了發(fā)票,賬上紅沖了22年暫估的費(fèi)用,將這筆金額做到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里,做23年的匯算時(shí)不用調(diào)整吧?
老師,一個(gè)公司跟我們打官司,律師代理費(fèi)他先付給律師事務(wù)所了,所以這律師費(fèi)的發(fā)票也是開到他公司去了,現(xiàn)在官司結(jié)束了,法院判決這律師費(fèi)由我們來(lái)承擔(dān),我們要把這律師費(fèi)又付給起訴我們的這個(gè)公司,但我們款付了,又取不到發(fā)票怎么辦
法人轉(zhuǎn)入對(duì)公投資款,繳納印花稅,是在實(shí)繳后15日內(nèi)申報(bào)印花稅并實(shí)繳嗎?
有老師能幫解決問題嗎
請(qǐng)問老師企業(yè)未分配利潤(rùn)和累計(jì)未彌補(bǔ)虧損有勾稽關(guān)系嗎?
外賬24年對(duì)公借了一筆2萬(wàn),內(nèi)賬沒有把對(duì)公單獨(dú)弄出來(lái),沒有做短期借款,利息也是做了營(yíng)業(yè)外支出,只做了出納給的現(xiàn)金,那么這個(gè)月出納把本金和利息都返了內(nèi)賬我都做營(yíng)業(yè)外支出嗎?
我問一下,公司借出去的錢,是給關(guān)聯(lián)方公司的,是不收利息的借款,這有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎,一定要收利息嗎?
請(qǐng)問老師,如果我想結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50萬(wàn),毛利率是25%,對(duì)應(yīng)的開票收入就是66萬(wàn),是嗎?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)可以直接從對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)到法人名下嗎,用交個(gè)人所得稅嗎
你好老師,請(qǐng)問如果收到上一年多交的增值稅和附加稅退稅,要怎么做賬務(wù)處理呢
老師,我們跟A合作,每月付給他們提點(diǎn),3月份的收益因?yàn)榻痤~沒有確定,當(dāng)時(shí)就沒有做賬,直到5月份才敲定金額,那我是不是把這個(gè)費(fèi)用做到5月份?
那報(bào)表改不改呢
已經(jīng)申報(bào)的可以不用動(dòng),在最后做匯算清繳時(shí)一次性調(diào)整到位
賬上已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,怎么改呢?
如果23年度數(shù)據(jù)不能動(dòng)的話,只能通過以前年度損益來(lái)進(jìn)行調(diào)整,稅法規(guī)定,匯算清繳前暫估沒有取得相應(yīng)票據(jù)的也是不允許扣除的,所以你也可以選擇在24年通過科目來(lái)調(diào)整
怎么調(diào)整呢,之前是暫估借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款
比如說暫估了20萬(wàn),只收到了10萬(wàn)發(fā)票。
最好的辦法直接在23年直接做賬務(wù)調(diào)整,不建議在24年做調(diào)整
反結(jié)賬嗎
如果可以最好是反結(jié)賬