下個月按照應(yīng)發(fā)工資來計提就能沖銷的
老師問下,每月計提工資50000,發(fā)每月生活費40000,平時做的分錄計提借:管理費用/生產(chǎn)成本-工資40000 貸:應(yīng)付職工薪酬40000 借:應(yīng)付職工薪酬30000 貸:銀行存款30000 報表上有余額應(yīng)付職工薪酬10000未發(fā),我可以這樣做分錄借:管理費用/生產(chǎn)成本 40000貸:應(yīng)付職工薪酬 40000 轉(zhuǎn)借:應(yīng)付職工薪酬40000貸:其他應(yīng)付款-職工工資40000,借:其他應(yīng)付款-職工工資30000 貸:銀行存款30000,這樣報表上就體現(xiàn)余額在其他應(yīng)付款里了。應(yīng)付職工薪酬沒有余額。
老板墊付工資,怎么做計提和發(fā)工資分錄 你好,借 管理費用-工資 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)付款-老板。這樣對嗎??還是說向法人借款 借庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 計提工資 借管理費用 工資 貸應(yīng)付職工薪酬 職工工資 發(fā)放 借應(yīng)付職工薪酬 職工工資 貸庫存現(xiàn)金。這兩個哪個是正確的
老師我和其他公司掛往來款 計提 借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 然后我要沖銷 借管理費用 -負數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 負數(shù) 掛往來 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)付職工薪酬 老師這樣對嗎,這樣我的應(yīng)付職工薪酬會有余額嗎
老師。下月借應(yīng)付職工薪酬工資貸方其他應(yīng)收款個稅,那借方應(yīng)付職工薪酬工資這個一直掛著嗎
老師,借應(yīng)付職工薪酬工資,貸其他應(yīng)收款個稅,老師你說下個月發(fā)工資會把應(yīng)付職工薪酬沖掉,下個月計提的工資里沒有這部分的金額,怎么會把應(yīng)付職工薪酬沖掉呢
零申報的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
你好,想問下退稅企業(yè)要求必須買社保的話是要求給幾個人買社保,買多長時間才可以申請退稅?有沒有人數(shù)跟購買時間限制?這個社保年報截止時間是哪天
老師,一般納稅人申報增值稅,有購進的免稅普票銷售額需要在申報表中填列數(shù)據(jù)嗎
新成立小規(guī)模公司目前沒有業(yè)務(wù),管理費用員工墊付的,普票已收到,怎么寫分錄,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請問海關(guān)年審怎么審?線上如何操作?年審的最終截止時間是什么時候
CFR出貨,運費是賣家出,請問開出口普通發(fā)票時.是按出口美元乘匯率嗎?還是還要減運費
老師,銷售商品未收到款項,未開票,申報納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負債表中,實收資本8萬,未分配利潤-4.8萬,所有者權(quán)益是3.2萬,那么要交個稅嗎? 注冊資本是100萬,實繳了8萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個企業(yè)打款,第一的款項剩余6000元,第二次對方開票是50000元,進項稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項稅,