實際已經(jīng)支付了是嗎 借管理費用等 貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
請問,收到的進項發(fā)票,沒收到發(fā)票已經(jīng)抵扣了,沒有付款,現(xiàn)在紅沖了讓對方重新開,我這邊做了進項轉(zhuǎn)出,那這筆分錄,我直接做了借:應交進項轉(zhuǎn)出,貸方:應交未交增值稅,目前做完分錄后,應交進項轉(zhuǎn)出余額在借方,還要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎
我是采購方,發(fā)票已認證抵扣后收到銷售方的紅字發(fā)票,請問申報增值稅申報需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?做了進項稅額轉(zhuǎn)出后怎么入賬?
老師,請問增值稅進項怎么做轉(zhuǎn)出處理,對方公司的發(fā)票現(xiàn)在不讓抵扣,已經(jīng)抵扣過了,現(xiàn)在要做進項轉(zhuǎn)出,沒遇到這種事情,怎么做會計分錄和申報???
老師,因?qū)Ψ焦酒飘a(chǎn)我司收到的服務類發(fā)票(已抵扣)稅務要求做進項稅額轉(zhuǎn)出,分錄應該怎么寫呢
因上游單位出問題,我公司收到對方的增值稅專用發(fā)票已經(jīng)抵扣,在申報表中做進項稅額轉(zhuǎn)出,分錄應該怎么做
老師,我們2023年自己代開了自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,但是這人其實是中間商,我們自己開是不合法的,現(xiàn)在稅務要求紅沖發(fā)票,并且從2023年做更正申報,這樣要求合理嗎
手寫的第二種方法是對的嗎,第一期是否是第三期末第四期初
對方公司股東以個人名義付款到我公司公戶,可以給對方開具公司抬頭的普票嗎?
老師,請把律師事務所整套賬務處理發(fā)我下
行政單位專項資金被挪用借給個人,如何做會計分錄?
老師,請問多交了增值稅已經(jīng)退回到銀行的會計分錄怎么做
公司銷戶稅務怎樣申請,有哪些流程,法人不在,能辦理嗎
上月的稅還沒申報,發(fā)票提額會審批不?
老師你好,自然人扣繳端申報工資顯示這個,但是我已經(jīng)去稅局增加了稅種,還是顯示這個呢
老師,請問前期多交的增值稅退回到銀行的分錄怎么做?。?/p>
支付了的進管理費用,那未支付貨款的呢
還需要支付不支付借應付 貸管理費用 進項轉(zhuǎn)出
出問題部分的金額不需要支付了
那就按上面的 成本也不能抵扣