您好,這個(gè)的話是可以這樣要求的,沒關(guān)系
我們公司是銷售農(nóng)產(chǎn)品的一般納稅人,去年自行開具的收購發(fā)票,不符合抵扣,年底讓我們做自查,然后要求我們做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理,到現(xiàn)在還未處理完成,請問老師這種情況怎么處理比較好呢
我們公司是銷售農(nóng)產(chǎn)品的一般納稅人,去年自行開具的收購發(fā)票,不符合抵扣,年底讓我們做自查,然后要求我們做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理,到現(xiàn)在還未處理完成,請問老師這種情況怎么處理比較好呢 說轉(zhuǎn)出了,要補(bǔ)交稅款,還要找成本票
老師,我們是小規(guī)模納稅人,是這樣的,我們是自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品,有自己的基地,但是我們也有從供應(yīng)商那里拿的貨,當(dāng)時(shí)是拿了人家的貨,給了錢,貨也賣了,但是人家供應(yīng)商沒有給開發(fā)票,當(dāng)時(shí)我們怎么做賬務(wù)處理呢?
老師 我想問個(gè)問題,如果有個(gè)對方公司原本我們老板答應(yīng)他是找個(gè)一般納稅人公司給他開13%專票,后來我們老板自己開了公司, 現(xiàn)在業(yè)務(wù)挪到了自己的公司是個(gè)小規(guī)模納稅人給他開1%的專票,對方要求把這個(gè)中間的12%的稅錢 從他們應(yīng)付款中減少,這種要求合理嗎?結(jié)果就是他們少付給了我們公司錢
老師,公司是自產(chǎn)自銷玉米種子,我們提供親本讓農(nóng)民給種植,秋天我們在收回,包裝出售,合同有300多萬,現(xiàn)在需要我公司代開農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,收購發(fā)票有金額限制嗎?簽合同的他自己,但是他有公司,我們是和他個(gè)人簽的合同,業(yè)務(wù)也是他個(gè)人代領(lǐng)村民一塊制的種子,這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎,?怎樣合規(guī),業(yè)務(wù)是真實(shí)的業(yè)務(wù),就是金額有點(diǎn)大,
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報(bào)考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費(fèi)用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
老師你有什么聯(lián)系呢?
老師你有什么建議嗎?
您好,什么聯(lián)系是什么意思啊這個(gè)
問你有什么建議
您好,這個(gè)是2023年錯了,所以要修改2023年的,這個(gè)
有些人說是當(dāng)期紅沖在當(dāng)期做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
您好,那不用,沖減之前的,這個(gè)是
搞不懂 到底是怎么處理
就是沖銷2023年的啊,這個(gè)不能直接修改當(dāng)期