你好,對方需要你開紅字信息表嗎?
老師,我們一張費用類的發(fā)票已經抵扣過了,但是說不能抵扣?,F在要進項稅額轉出,請問分錄怎么做
公司之前購買辦公用品對方開具的增值稅進項發(fā)票已經抵扣過了,后來發(fā)現不能抵扣要做進項稅額轉出,還繳納稅收滯納金。要怎么做分錄???
請問,收到的進項發(fā)票,沒收到發(fā)票已經抵扣了,沒有付款,現在紅沖了讓對方重新開,我這邊做了進項轉出,那這筆分錄,我直接做了借:應交進項轉出,貸方:應交未交增值稅,目前做完分錄后,應交進項轉出余額在借方,還要做結轉嗎
老師,請問增值稅進項怎么做轉出處理,對方公司的發(fā)票現在不讓抵扣,已經抵扣過了,現在要做進項轉出,沒遇到這種事情,怎么做會計分錄和申報???
老師好,企業(yè)已經認證抵扣過的進項稅,現在對方開具了紅字發(fā)票,有進項稅轉出了,分錄應該怎么做這個進項稅轉出,期末怎么結轉至未交增值稅
老師個體戶C表是報什么的
這個月更正了2024年增值稅報表和企業(yè)所得稅報表,那去年憑證需要更正嗎?
電商導出聚水潭訂單后,另有一份刷單的訂單,怎么篩選出來聚水潭訂單里的刷單訂單?用函數嗎?
增值稅的表三從哪里帶過來的?
老師,我現在收到供應商24年銷售折讓的紅字發(fā)票,對方說是24年的返利,我要怎么處理?。?/p>
老師,請問:年報所得稅調增16萬,應交所得稅4萬如何在本期做賬?謝謝!
老師,請問個體工商戶開票金額長期超過限額,被強制查賬征收后,增值稅這塊的交稅會有什么變化嗎? 以前是核定征收按1.2%減半征收的,現在是查賬征收,增值稅這塊會有變化嗎
只看財務報表,怎么可以看出當期的增值稅需要繳納多少?
老師,如果我提供咨詢服務,有一個支付寶賬戶,客戶打款到支付寶賬戶,應該怎么做分錄?
老師27題這個需要算6月份的攤銷嗎
對方逃稅,稅務局現在通知我們這個發(fā)票不能抵稅,現在是這個情況
你好,借管理費用,貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
只要做這一個分錄?申報表應該怎么填寫
是的,附表二進項轉出,其他里面填寫。