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Q

老師,請問增值稅進項怎么做轉出處理,對方公司的發(fā)票現在不讓抵扣,已經抵扣過了,現在要做進項轉出,沒遇到這種事情,怎么做會計分錄和申報???

2023-10-16 13:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-10-16 13:03

你好,對方需要你開紅字信息表嗎?

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快賬用戶5814 追問 2023-10-16 13:09

對方逃稅,稅務局現在通知我們這個發(fā)票不能抵稅,現在是這個情況

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齊紅老師 解答 2023-10-16 13:10

你好,借管理費用,貸應交稅費應交增值稅進項轉出。

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快賬用戶5814 追問 2023-10-16 13:15

只要做這一個分錄?申報表應該怎么填寫

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齊紅老師 解答 2023-10-16 13:25

是的,附表二進項轉出,其他里面填寫。

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你好,對方需要你開紅字信息表嗎?
2023-10-16
你好,你還得需要做一個借預付賬款,貸庫存商品,應交稅費,應交增值稅進項轉出做這個。
2022-09-12
借應付帳款 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉出 借應交稅費應交增值稅進項轉出 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2024-01-11
借管理費用 貸進項稅額轉出 借進項稅額轉出 貸未交增值稅 借未交增值稅 貸銀行存款 借營業(yè)外支出 貸銀行存款
2021-09-23
您好, 借;主營業(yè)務成本 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2024-05-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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