你好,單位2和藥店沒業(yè)務(wù)往來,其實(shí)是不合適的。
請(qǐng)問下醫(yī)藥行業(yè)代理商,二票制的情況下,業(yè)務(wù)都是高開高返的,那所有貨款都是全部入到對(duì)公賬戶,但高返的客戶提成傭金之類的,要怎么走賬,怎么做賬呢?比方說,開了銷售發(fā)票給客戶10萬,供應(yīng)商給我開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票8萬(實(shí)際拿貨都是底價(jià),高開的部分給稅金),原則上我只有2萬的利潤(rùn),但我要給客戶提成傭金5萬,這5萬我每次都只能從公賬提轉(zhuǎn)到法人的私賬,再由法人私賬轉(zhuǎn)給客戶,增加了其他應(yīng)收款,造成法人借款的稅收風(fēng)險(xiǎn),要怎么做才能符合稅法呢?
我們是做小型醫(yī)療用品批發(fā)的,主要客戶是連鎖藥店,我們?yōu)榱舜黉N會(huì)給營(yíng)業(yè)員每個(gè)單品提成,這個(gè)錢算銷售費(fèi)用嗎??? 另外我們賣一定銷量我們的供貨商也會(huì)給我們返點(diǎn)錢,這返點(diǎn)我怎么做賬???
甲企業(yè)是增值稅一般納稅人,主要從事白酒生產(chǎn)和銷售。2021年5月,甲企業(yè)主要業(yè)務(wù)如下:(1)向A煙酒專賣店銷售薯類白酒30噸,并開具了增值稅普通發(fā)票,取得含稅收入300萬元。此外,還向A煙酒專賣店收取50萬元品牌使用費(fèi)和25萬元包裝物租金。(2)委托乙企業(yè)加工散裝藥酒3噸,由甲企業(yè)提供30萬元原材料。提貨時(shí)向乙企業(yè)支付加工費(fèi)3.39萬元,乙企業(yè)已代收代繳消費(fèi)稅。(3)委托加工收回后,B車間領(lǐng)用2.7噸的散裝藥酒繼續(xù)加工成瓶裝藥酒5400瓶,通過非獨(dú)立核算門市部銷售,每瓶不含稅售價(jià)150元。剩余的03噸散裝藥酒發(fā)放給員工作為集體福利,同類藥酒的不含稅銷售價(jià)為每千克200元》(藥酒的消費(fèi)稅稅率為10%,白酒的消費(fèi)稅稅率為20%加0.5元/500克·)*要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號(hào)計(jì)算回答問題,每問需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。(1)計(jì)算本月甲企業(yè)向A專賣店銷售白酒應(yīng)繳納消費(fèi)稅。(2)計(jì)算乙企業(yè)已代收代繳消費(fèi)稅》(3)計(jì)算本月甲企業(yè)銷售瓶裝藥酒應(yīng)繳納消費(fèi)稅。(4)計(jì)算本月甲企業(yè)分給職工散裝藥酒應(yīng)繳納消費(fèi)稅!
我們是汽車4S店,供應(yīng)商對(duì)我們有促銷費(fèi)補(bǔ)貼,就是采購每臺(tái)車-5000元,另外還有促銷返利補(bǔ)貼,按照付款金額的4.5%,讓我們開紅字信息表,一年有170萬左右,1.我們收到這個(gè)170萬的錢,如何做賬,2.收到這個(gè)負(fù)數(shù)的發(fā)票170萬的,如何做賬,3.如果一次入賬對(duì)報(bào)表影響太大,有什么辦法解決?
連鎖藥店行業(yè),供貨商1給的返利,讓另一家單位2付的返利錢,讓藥店給單位2開發(fā)票,藥店需要讓供貨商提供什么資料,能開嗎,開什么發(fā)票?藥店怎么入賬?
請(qǐng)問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得不享受減免政策哦?
老師,有這么一個(gè)問題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來所得稅是10000萬,當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個(gè)月代開了20萬的采購票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請(qǐng)問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
老師如果簽訂三方協(xié)議呢,那個(gè)要業(yè)務(wù)操作,主要現(xiàn)在我不知道賬務(wù)如何處理了
您好,還是得讓1直接給你返利好點(diǎn)呢。
老師我們溝通了,可以直接返給我,賬務(wù)處理如何做
您好,返利,讓對(duì)方開對(duì)應(yīng)的金額的紅字發(fā)票。 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
你好,是這個(gè)分錄,說錯(cuò)了
老師,我們收到錢,不用開發(fā)票給對(duì)方吧
您好,不需要的呢,是對(duì)方開紅字發(fā)票給你,沖銷你的成本