你好,是的,這個記錄其他應(yīng)收款。
老師,您好!公司賬戶提現(xiàn)2萬元現(xiàn)金借給員工,請問分錄怎么寫?直接:借其他應(yīng)收款,貸銀行存款?還是:借庫存現(xiàn)金貸銀行存款,再:借其他應(yīng)收款,貸庫存現(xiàn)金?謝謝!
應(yīng)付賬款-個人 借方余額0.3,可以用庫存現(xiàn)金平掉嗎?借:庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)付賬款 還是用其他的科目?
老師您好!期初建賬時的應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、現(xiàn)金、銀行存款、庫存商品的借方余額對應(yīng)的貸方分別是哪個科目;應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款的貸方余額對應(yīng)的借方是哪個科目
做內(nèi)賬的,想問領(lǐng)導(dǎo)代付水電費租金4萬多。我現(xiàn)金賬對方科目,一行是其他應(yīng)付款,一行是管理費用。當(dāng)做領(lǐng)導(dǎo)入錢到庫存現(xiàn)金,這樣記對嗎
請問:內(nèi)賬中,庫存現(xiàn)金賬,扣員工的罰款,對應(yīng)科目是記其他應(yīng)收款嗎?
1-6月應(yīng)該計入管理費用的計入了營業(yè)費用里,7月做了調(diào)整,第三季度營業(yè)費用利潤表上負(fù)數(shù)了,會有稅務(wù)風(fēng)險嗎?帳是7月份做的紅字重做前兩季度報表沒有變化,就是利潤表上營業(yè)利潤負(fù)數(shù)了管理費用籃字利潤總額是對的
1-6月應(yīng)該計入管理費用的計入了營業(yè)費用里,7月做了調(diào)整,第三季度營業(yè)費用利潤表上負(fù)數(shù)了,會有稅務(wù)風(fēng)險嗎
請賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接,否則差評謝謝,科目串味了,調(diào)賬摘要怎么寫啊
老師您好,我收到購進(jìn)貨物電子增值稅專票備注欄里寫我方銀行賬號信息不對,那還可以做進(jìn)項抵扣嗎? 是否需要沖紅重新開具?還有電子發(fā)票購進(jìn)貨物發(fā)票是不是可以不備注任何信息都能正常抵扣?
7.甲有限責(zé)任公司于2024年6月1日成立,公司章程原定股東認(rèn)繳的出資額于2035年12月 31日前繳足。后公司修改章程,若修改后的章程符合法定要求,股東認(rèn)繳出資額的最晚繳足期限應(yīng)為 ( )。 A.2029年6月1日 B.2029年12月31日 C.2032年6月30日 D.2032年12月31日 ? ? ? 老師,這題為什么選C ,?不是說2024年6月30號之前成立的公司,2027年6月30號之前要全部實繳完。
老師好,本公司是2016年開辦的,注冊資金500萬,實際到現(xiàn)在交納了200萬,這種在2027.6.30之前到工商辦理一下,可以再延續(xù)3年,把注冊資金繳足,這種理解對吧?
2022年的時候,我們有一張輕循環(huán)油的進(jìn)項發(fā)票,因為稅務(wù)規(guī)定,六月幾號之后進(jìn)的輕循環(huán)油發(fā)票不能抵扣了,但是沒收到具體的紅頭文件,加上公司之后也沒在經(jīng)營(大概2024年七八月份有了?;C后才開始經(jīng)營),所以我當(dāng)時做了賬面調(diào)整:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,總感覺不太對,因為電子稅務(wù)局里面有沒操作過,分錄后面也沒結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在這個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出里還有余額。那我應(yīng)該怎么操作呢?(其他正常業(yè)務(wù)我也沒在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,直接就是次月:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金)
本月2日申請了截止8月的留抵退稅,這個需要做什么賬務(wù)處理嗎?需要專門計入什么科目嗎?如果收到了退稅又怎么處理?
歷史年度的科目錄錯了可以直接在本月更正嗎
有交社保的工資模板嗎
有人說,是記:營業(yè)外收入?
你好,內(nèi)賬都可以的。你這個是什么原因罰款?
員工罰款收入計入營業(yè)外收入科目。 收到罰款收入的會計分錄: 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款 貸:營業(yè)外收入 這個是員工做資料不及時,控的時效性的扣款
你好!可以的。你的分錄沒問題