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本月2日申請了截止8月的留抵退稅,這個需要做什么賬務(wù)處理嗎?需要專門計(jì)入什么科目嗎?如果收到了退稅又怎么處理?

2025-09-08 16:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2025-09-08 16:28

你好,1.計(jì)算應(yīng)收留抵退稅額時 借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收留抵稅額退稅款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(留抵稅額退稅) 2.收到留抵稅額退稅時 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-應(yīng)收留抵稅額退稅款

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快賬用戶8557 追問 2025-09-08 16:32

還有一個問題,工商年報可以進(jìn)行更改嗎

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快賬用戶8557 追問 2025-09-08 16:33

如果可以如何操作?

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齊紅老師 解答 2025-09-08 16:33

你好,可以,但是過了時間的,要去大廳。

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快賬用戶8557 追問 2025-09-08 16:36

就是說過了每年的6月30日后,就不可以在網(wǎng)上進(jìn)行更正,只能去大廳對吧

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齊紅老師 解答 2025-09-08 16:36

你好,是的,就是這樣了。

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快賬用戶8557 追問 2025-09-08 16:39

老師好,目前現(xiàn)在的就業(yè)環(huán)境如何?

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齊紅老師 解答 2025-09-08 16:39

你好,最近不是很好了。大家都能感受到。

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快賬用戶8557 追問 2025-09-08 16:40

不太適合跳槽是吧

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齊紅老師 解答 2025-09-08 16:41

你好,沒有找好下家之前,不建議裸辭

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你好,1.計(jì)算應(yīng)收留抵退稅額時 借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收留抵稅額退稅款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(留抵稅額退稅) 2.收到留抵稅額退稅時 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-應(yīng)收留抵稅額退稅款
2025-09-08
1. 申請留抵退稅時(未收到款項(xiàng)) 無需單獨(dú)做賬務(wù)處理,僅需在增值稅申報表中如實(shí)填報留抵退稅申請數(shù)據(jù),待稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過后,再根據(jù)實(shí)際收款情況處理。 2. 收到留抵退稅款項(xiàng)時 需沖減 “應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”,分錄如下: 借:銀行存款(實(shí)際收到的退稅金額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2025-09-08
你好,如果跨月了申請退稅就要做賬的呢,當(dāng)月開具的按照正常的收入入賬
2020-09-18
您好 請問后期允許未開票收入紅沖嗎
2022-05-28
你好,一直不能退稅,需要做轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理
2024-02-19
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