你好,1.計(jì)算應(yīng)收留抵退稅額時 借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收留抵稅額退稅款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(留抵稅額退稅) 2.收到留抵稅額退稅時 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-應(yīng)收留抵稅額退稅款
老師是這樣的,期末留底退稅是4月,退了5萬,6月更正了增值稅申報表,稅務(wù)局讓補(bǔ)了2021年12月和本年1月的未開票收入,銷項(xiàng)有5萬,現(xiàn)在要把這五萬繳回,請問:留抵退稅部分和補(bǔ)未開票收入部分怎么做賬務(wù)處理?
我公司今年2月申請第一次出口退稅,已經(jīng)審核完畢但說要等到下一次出口退稅申請才會把第一次申請的退稅退回來,這是什么原因?怎么做賬務(wù)處理?我本月申請了政策性留底退稅,管理員問我出口的進(jìn)項(xiàng)有沒有分開算?那我現(xiàn)在用成本倒推分開,可以嗎?
你好老師麻煩咨詢一下我去年9月份出口我開了出口普通發(fā)票做了收入報增值稅時候申報免抵退因公司法人問題無法退稅,我今年需要怎么處理這筆業(yè)務(wù),需要做免稅處理嗎最晚什么時候處理還是可以一直掛免抵退
你好老師麻煩咨詢一下我去年9月份出口我開了出口普通發(fā)票做了收入報增值稅時候申報免抵退因公司法人問題無法退稅,我今年需要怎么處理這筆業(yè)務(wù),需要做免稅處理嗎最晚什么時候處理還是可以一直掛免抵退,我們家是生產(chǎn)企業(yè),免稅需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,附加稅需要交嗎
本月申請了截止8月的留抵退稅,這個需要做什么賬務(wù)處理嗎?如果收到了退稅又怎么處理?
我們是烘干廠合作社,收購農(nóng)戶濕玉米,小麥回來后烘干,晾曬是否免企業(yè)所得稅?
執(zhí)照作廢重補(bǔ)后,執(zhí)照編碼一樣嗎
你好老師,我企業(yè)填一個表格,上面有新增產(chǎn)值是什么意思?怎么填?
老師 這個發(fā)票怎么開是建筑服務(wù)嗎
為什么換臺電腦報個稅,工資填1000還要交稅30元,怎么辦啊
老師你好!我有個問題問一下,車子個人賣給單位,個人需要交什么稅?單位需要交什么稅?個人是開二手發(fā)票給單位,這個發(fā)票需要交稅嗎?賣給企業(yè)比原價要低,個人開普票需要交什么稅嗎?
一般納稅人,稅控盤發(fā)票系統(tǒng)維護(hù)費(fèi) 借:管理費(fèi)用辦公費(fèi)-263 借:應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅 -減免稅費(fèi) 263 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅 -減免稅費(fèi)263 貸:營業(yè)外收入 稅費(fèi)優(yōu)惠263對不
請問老師,我家小規(guī)模公司租的是一家房地產(chǎn)公司的房子,每年都是一年一年交房租,今年到7月份就應(yīng)該交但是沒錢交,9月份剛剛交完一年的房租費(fèi),前兩個月該如何記賬呢?從9月份如何攤銷呢?
你好老師,公司因?yàn)榭蛻敉硕悊栴}而函調(diào)到我們公司,現(xiàn)在要我們提供四流,工資表花名冊,發(fā)票,其中1.發(fā)工資都是老板娘微信發(fā)的現(xiàn)金,提交資料金額和發(fā)工資金額都不一致,這個要怎么回稅務(wù)局2.物流單價格也是老板娘微信支付的,物流單價格1400發(fā)票開了13000(其中還有其他公司送貨的物流費(fèi)用),稅務(wù)局說開票不一致,物流公司請的A公司可是A公司找B公司送貨河南區(qū),開票是A公司開票給我公司的,物流單是B公司收款收貨單,現(xiàn)在這個怎么處理呢?
我公司支付150萬購買設(shè)備,由于尾款沒有結(jié)清,對方始終沒給開發(fā)票,老板也不打算付款了,以后也不能取得發(fā)票了,那么賬上掛著150萬預(yù)付賬款以后怎么處理?一直掛預(yù)付嗎
還有一個問題,工商年報可以進(jìn)行更改嗎
如果可以如何操作?
你好,可以,但是過了時間的,要去大廳。
就是說過了每年的6月30日后,就不可以在網(wǎng)上進(jìn)行更正,只能去大廳對吧
你好,是的,就是這樣了。
老師好,目前現(xiàn)在的就業(yè)環(huán)境如何?
你好,最近不是很好了。大家都能感受到。
不太適合跳槽是吧
你好,沒有找好下家之前,不建議裸辭